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老师您好,6月开了95w的票,记了应收账款。7月开了100w的票,8月到账195w,请问这要怎么记账。已经记了6月的95w,贷:应收账款 借:银行存款。是不是需要把95冲销掉,剩下的100算在营业收入里?具体要怎么记呢,谢谢

2024-08-26 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-26 11:37

6借应收账款95 贷主营业务收入,应交税费 七月借应收账款100贷主营业务收入,应交税费, 八月借银行存款,贷应收账款195

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6借应收账款95 贷主营业务收入,应交税费 七月借应收账款100贷主营业务收入,应交税费, 八月借银行存款,贷应收账款195
2024-08-26
借:银行存款 贷:应收账款
2024-08-26
你好,你6月怎么做的分录
2024-08-26
您好,不认证的进项税额可以这么做。借管理费用 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷银行存款
2024-05-30
发票开具错误,还会重新开具正确发票吗?如果重开的发票和原开错的发票金额上是一样的,那账务上不用做特殊处理
2020-09-16
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