6借应收账款95 贷主营业务收入,应交税费 七月借应收账款100贷主营业务收入,应交税费, 八月借银行存款,贷应收账款195

请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了(普通发票) 请问老师 8月份的账务怎么处理呢?
老师,我们是非营利组织小规模纳税人,6月份开了普票给会员收会费,6月的记账是借应收账款,贷会费收入。8月份银行收到会费回款,怎么确认收入呢?分录怎么写?
本月进项多了,不认证的进项不做税的账可以,我是这样子做,本月记账(借管理费用贷银行存款,)这是付款的全部金额,下个月记税需要怎么做账,上个月已经收到货款了,忘记开销项发票,《收到货款账是借银行存款 贷应账 这里写的是货款全部金额《》 麻烦告诉怎么做账,谢谢
老师您好,6月开了95w的票,记了应收账款。7月开了100w的票,8月到账195w,请问这要怎么记账。已经记了6月的95w,贷:应收账款 借:银行存款。是不是需要把95冲销掉,剩下的100算在营业收入里?具体要怎么记呢,谢谢
老师您好,8月到账195w,6月记了一笔95w的应收账款。把95应收冲销掉需要怎么记?谢谢
公司免费赠送书籍要不要交个税
个独企业对公支付给个人的费用,是给他申报个税吗?
公寓租赁属于生活服务住宿服务吗?
公账支付给个人的费用,能给他申报工资吗?
21年开的收入发票没有用,收入已做帐应收帐款,现在发票还在公司,冲红冲不了,应该怎么办
按照标准成本结转销售成本,怎么结转
老师,我们是小企业,就是接单的时候谈好了分三次付款,开始是要预付30%定金,但是客户必须要先开票才付款,这里就会出现一个问题是我没有成本结转,这个怎么办?
请老师,帮我看看。这样业务做的有没有问题
11月,采购材料未收到发票暂估入库,12月收到增值税专用发票,实际收到发票不含税金额比暂估入库不含税金额多0.01元,请问多出来的0.01元怎能处理
定期定额的个体户需要年审吗。最近一直有人打电话让花钱年审,不懂啥意思