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老师,你好,请问 支付汪静电工证年审费用 做会计分录,借:管理费用-办公费 这样对不对?

2021-09-03 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-03 14:37

你好 这样做是正确的 

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你好 这样做是正确的 
2021-09-03
您好,1、借 管理费用 贷 其他应付款-XXX 给他时 借 其他应付款-XX 贷 银行存款或现金。2、正确。
2021-08-07
你好,支付工资,分录是 借:应付职工薪酬,贷:库存现金等科目 之前需要做一笔计提的分录 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬
2022-11-23
你好 这个分录 是正确的 
2022-01-21
你好,可以的,也可以把管理费用直接改成其他应付款。
2022-08-23
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职称:注册会计师,税务师

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