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请问,社保基数上调,8月补扣了7月部分社保费,我这边做账该怎么做呢,是分开7月和8月分别做分录,还是在8月直接一起做分录就行呢

2021-09-04 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-04 14:33

您好 在8月直接一起做分录就行

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您好 在8月直接一起做分录就行
2021-09-04
您好,这个都是公司来负担的吗
2023-10-25
你好 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 ; 缴纳 :借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款
2021-08-17
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-08-14
你好!发一下明细账,差额是多少?
2023-12-29
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