你好 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 ; 缴纳 :借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款
老师,我们7月份缴纳社保的 时候基数还没有调整,8月份调整后补缴了7月的怎么做分录啊
7月调整,在8月份缴纳7月份的时候,按照7月份调整之后的缴纳,6月份的社保还是按照调整之前的缴纳,对吗?
老师,上个月社保调整基数整体下调,然后把1-8月份社保下调的钱补给公司,8月份社保的金额是8月份的社保金额-下调的金额。这种情况怎么写分录啊?
请问老师企业交社保7月份基数涨了,社保系统9月份基数才调成功,那7-8月的差额补进去去缴,那分录怎么做
老师因为社保基数调整,然后补缴的1月-7月社保要不要计提?然后要怎么做分录
老师,利润表营业收入6月份,本年累计金额,加上6月份的本月金额,是不是等于7月份的营业收入本年累计金额,
继续教育进不去怎么办呀
老师,我们公司是小规模,现在9月份的账做完之后,利润表本月金额108779元,,我现在是不是要8月份,7月份的利润表,营业收入本月金额全部都加起来,三个月的不超过30万,可以免税,对吗,
董老师,我还有问题,就是我做内账。我们老板给我报了很多账,比如他支出是25万,都是真实交易实际发生。但是这些账有些是有发票的,有些是没有发票的,我把有发票的支出 都做账了比如共计是18万。但是7万没有发票我也应该做进账里,我再补记 一笔分录,摘要写无发票支出 借:管理费用7万 贷:其他应付款7万 可以吗?@董孝彬老师
老师中秋节快乐!咱课堂以前都是可以看免费的考证课程的,现在没有了吗?我这个账号是永久版的
收到的开票税点,是计入营业外收入吗,还是计入费用冲减费用呢,内账的
一般纳税人法人和财务负责人可以是同一人吗?
老师,我想请问一下,自产自销的农产品是免税的,那公司注销时这部分的库存商品怎么处理呢?
老师,我们还没有加入工会,1季度的税局系统申报工会经费,二季度的时候也没有工会经费,现在3季度系统有要申报工会经费,这个工会经费必须需要按规定申报不?可以0申报不交费不?
老师好,印花税申报中,应随凭证数量指的是什么呢?谢谢