你好,同学,做的很正确

老师,您好,我想问一下在编制合并报表中关于内部商品交易的抵消问题时为什么第二年在反应第一年的这笔分录时贷的是营业成本(老师说先假设全都卖出去了,可为什么贷营业成本,如果全都卖出去了,不应该借营业成本吗)
老师,这题第三问,期末资产负债表日,与合并资产负债表,合并利润表有关的分录,那个成本法调权益法,不是利润应该要减掉内部未实现的10%,所以乙公司实现净利润应该是800-10=790万元,分录为, 借,长投711 贷,投资收益711 对吗?但答案不一样,麻烦帮忙看看,我是哪里理解错了?
老师,您看下第4小问我这样做对吗?相当于把长投全部卖掉了,分录合并在一起做的
老师,我想请问一下我们买的股票,每年年底的时候红利收入的对账单我们做了证券投资收益,投资收益的分录,现在股票要卖掉了,账单已经拉好了,怎么算收入呢,收入是不是卖出总金额-(卖出份额*当时购买的单价)这个是属于其他业务收入吗?
老师,我想咨询一下,预付账款的借贷方能互相调整吗,因为当时发票入账时忘记选择项目入账了,就合并到一起了,所以付对方款时,项目下的金额就对不上了,现在想把这个项目下的一部分金额调整到另一个项目下,分录应该怎么做
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
谢谢老师
不客气哦,同学,加油