你好看下自己,能修改你的销售额吧。

老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
我们销售发票有开红字的,我申报表附表一里面直接减去了,在开具专票里面税额和销售额直接减去了,正数减去负数,这样操作对吧?可是我在申报的时候跳出了这个?是啥原因尼?是因为我们进项有对方开具红字过来吗?我该怎么做?按说明,把附表二填上去?可是这个红字发票我没见到啊
8月份有开2张红字发票,增值税附表一里面跳出来的数据13%销售额减去一张红字发票金额,开票软件都显示上传成功,存根联数据也是对的,这个要怎么处理
9月份供应商要求退一张几个月前的票,但已经抵扣了,我司于9月给对方开了红字信息表,后来对方10月份才开出负数发票过来,现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票,金额为这张发票,但是这张发票的开票日期却是10月的,请问我需要在9月做账吗?做好像没附件说不过去,不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上
我方购买方7月份开具了销售折让的红字增值税信息表,7月销售方未开具出负数专票,8月份报增值税比对不成功,说需要填写进账税额转出数据,我是8月份申报7月份增值税时填写进账税额转出,负数发票放在8月份的账务处理里面这样可以吗
老师好,有一个职工6月转走了,但是医疗保险没有申报个税,因为我没有每月申报个税时扣医疗,年累计申报一次,现在申报全年的呢,发觉7月已给她弄成非正常,这个怎弄
老师,云账房适合进销单据比较多的销售企业吗
2025年继续教育多会完成?
老师,负债表实收资本1万,未分配利润-5000,所有者权益5000,注销的时候需要把这些科目转平吗
2017年,全资三级子公司A被无偿划转给一级母公司B, A公司亏损,所有者权益-50,其中实收资本10,B公司账务处理:借:长投10,贷:资本公积10 这么处理对吗?有依据吗?是按净资产还是按照实收资本入账?各自有什么依据?
请问下老师就是我有家个体户是足浴会所店,是查账征收的,店里的员工需要申报个人所得税吗 店里的员工,不需要申报个人所得税
老师,个人分红税已经交了,但是账户没有钱分,这个未分配利润需要怎么做?
老师,请问现在财务找工作难吗?面试回遇到人事让面试者等一个小时的情况吗?
补交的罚款从哪里找呢?打印个凭证 罚款从哪里找
老师,首单贸易出口,业务说,国内运费,(例如拖车、报关、入库等动作,是找必和信托公司。 然后必和信托公司让西蒙报关行做的报关。)然后现在国内所有的费用,对方只开了一张免税的国际运费,别的费用没有,开不了,这样能退税吗?业务还说现在大部分公司都是开这种发票,说那样没那么大精力去搞,还说这样可以退税,说我业务不熟悉,怎么办?