鸟 ; 你们把科目余额表的期末数据 账实盘点一致 就录入期初数据 。先建账启用账套录入 常用科目的期初
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
我想问下,刚接手一家公司,怎么把科目余额表的数据跟利润表,资产负债表数据录入新财务软件
老师,我是根据科目余额表手编利润报表,想问一下科目余额表中财务费用是负数,在利润表中财务费用怎么填
老师,您好,我想问一个,我刚刚接手已家公司,现在要录数据到财务软件里,我想问一下利润这块怎么录,是录资产负债表什么的数据还是利润表上的,这两个数不一样,
9月份新接手的老公司账务,用软件进行做账,期初数据我就是按照8月底的科目余额表录入吗?还需要录入其他数据吗?资产负债表及利润表用管吗?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
只是需要录入科目余额表的数据就好了吗
你好 是的。 你们是年中建账吗
是的,年中,要把1-7月份的数据录入进去,但是一直不对
你好 ;你要把损益科目的 本年累计金额也得录入进去 ; 其他科目 就录入期末数据即可
导入年中的账,科目余额表的数据要跟前面的保持一致吗
你好是的。 要一致的
但是我怎么弄,都是不平衡,请问要怎么处理了
你好 ; 正常是这样: 、年中建账是需要录入的 。 比如收入支出类科目都要输入累计发生额,其余科目输入上月余额数也就是建账这个月的期初数 ;如果还是不平 你要找你软件售后远程给你看看
是不是把余额表的数字全部填写上去,资产负债表跟利润的数据也会保持一致
你好 ;是的。 这样一般是可以建账成功的