同学,你好,这个可以的。
调整了预付和应付,相互抵消30多万,报表结果期末数就小于了年初数这样的资产负债表可以吗?本来预付实际就没有发生额,有两个应付账款的二级科目,一个出现了借方余额,所以用友提取就出现了预付,我现在把他们之间调了下
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
您好,麻烦问一下,就是我们单位去年预付了3万块钱的邮费,然后本来我是做到预算支出里的,但是做决算的时候,三公经费就超了,当时财政就叫我把这笔预付邮费取出来,不做到去年的支出,然后就结转到累计结转和资金结存的零余额用款额度,然后在以后年度在摊销,今年我们用了5000块钱的油费,然后今年的年初,预算是3万块钱,实际用今年的预算指标,用了18,000,剩下的12,000,财政就收回去了,现在就有一个问题,在做决算的时候,三公经费预算数如果按收回后的一万八来填,实际使用数也是1.8万,那油费就摊不到预算支出,就会超,目前我把年初累计结转和零余额用款额度的3万对冲,今年年末就没得余额了,那在做今年的决算时,该怎么填?系统不晓得会不会把年初结转3万自带到今年
去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢
应付账款期末余额在借方,然后系统出资产负债表的时候,应付账款项目为0,它的期末余额移到了预收账款项目(方法一),但是我们公司都不用预收预付账款科目的,我想应付账款直接负数体现在报表上,预收账款是0(方法二),可以这样操作报表吗?因为要季报财报了 问题2,我按负数体现(方法二)做了报表,但是资产总额比方法一少了,这个没关系吗
手续费,开发票大类怎么选?
老师,这个题2021年的现金流量,50和8为啥不算?
老师,小规模纳税人有未分配利润后期分红是不是也按20%缴纳个税
第二题在计算账面价值的时候,为什么无形资产不要摊销
原材料暂估入账的,已经用了完算过成本利润,下月价格调整了,怎么做凭证?利润表不就错了吗?
老师好,一般纳税人,工业 车间用20桶洗洁精2163元,约用20多天 另有工人领用一次性口置和橡胶手套, 购买后出纳可入周转材料吗
老师,想注册个小公司,主要做做小工程,还有消防维护什么的,这种税率一般是多少
老师好,一般纳税人,工业 车间用20桶洗洁精2163元,约用20多天 另有工人领用一次性口置和橡胶手套, 购买后出纳可入周转材料吗
住宿费专项发票,差旅费或者招待费。能否抵扣
老师,股东退休了,但是仍在企业任职总经理,付给股东的合理工资是否可以税前扣除?
这样的报表期末比年初就差了很多,这样的报表税务上会有问题吗
不过今年都是零申报,没业务发生
同学,你好,这个正常,可以的