同学你好 这个做收入就行了 借其他应收款 贷主营业务收入 贷销项 借应付职工薪酬350 贷其他应收款350 借销售费用600 贷其他应收款600 材料费是产成品的吗
老师, 销售合同14500.法人个人微信收到货款5800,其余是公账收到货款。全额给客户开发票了。 然后法人个人微信收到的款用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型款 直接发客户手上了) 7010 以上怎么入账呢
老师, 销售合同14500.法人个人微信收到的货款,全额给客户开发票了。 然后法人个人微信收到的款部分用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型款 直接发客户手上了) 7010 以上怎么入账呢
老师, 销售合同14500.法人个人微信收到的货款,全额给客户开发票了。 然后法人个人微信收到的款部分用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型款 直接发客户手上了) 7010 以上怎么完整做账呢
老师, 销售合同14500.法人个人微信收到货款,全额给客户开发票了。 然后法人个人微信收到的款用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费 (成品模型款 直接发客户手上了) 7010 以上怎么完整做账呢? 谢谢!
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
我是2025年3月份刚刚交的社保,交了三月的钱,这不是想交6月份的钱吗?让后登陆辽宁抚顺社保网上交费,进去社保交费后,不显示社保日常交费,网上没法交是怎么回事
根据销货合同预收,恒通公司购b产品款1万元,已存银行
根据销户合同预收,恒通公司购b产品1万元,已存银行
老师好?补缴上年房产税,汇算清缴怎么填写
老师,这两张发票怎么入账?
老师您好,企业所得税年度汇算清缴,只报一个工资的零申报的公司股东分红项目,那个用不用填写?
减资是否需要交个税,是看所有者权益有没有增长,不是看资产总额吧?
老师,你好,请教下应交税费和其他应付款金额负数汇算清缴的时候要怎么调整呢
老师您好 ,就是网上有说关于电商的平台数据要上传的,这个是真的吗?关于这些,我要在哪里可以看到?谢谢数据上传,就关系到要交税老师你好 ,做会计是要关注那些?谢谢。 老师 ,做 会计 和 做 财务 分别要关注什么?或 要注意什么?谢谢。
我单位是小规模将房子租给其他单位,天然气来给我们的是13的普通发票,我闷开给对方单位是1个点的专票,请问合理不
老师,我们是小规模纳税人 材料是直接发客户那里 请问怎么结转 另外 我收到的款 和用掉的怎么做呢 还有剩余的款
那就计入销售费用 借销售费用 贷其他业务收入 贷销项