你好,你们有其他的进项抵扣吗?
您好,老师。请教一个问题,企业是小规模,开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票,现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5,那现在增值季度申报该怎么填?11月和12月的发票误开5点的,现在又该怎么做?是重开发票吗?
我想咨询个问题,我是一个外贸个人独资企业,然后这一次出口商品的时候,上游工厂没有提供到进项发票,请问我应该是去找代开发票公司开了张普票然后转内销呢? 还是直接免税操作? 假如是要免税操作的话是怎么操作呢? 然后如果代开发票公司说可以开一张小规模纳税人的增值税专票一个点的,那可以拿去退税吗?
老师您好,我想问一下,我10月份申报税之后发现上个月开错公司名称的3张发票已经认证抵扣了,现在要怎么操作呢?账怎么做呢?
您好,老师,想咨询下,我司是外贸企业,开零税率的发票,上个月开错发票,开了有税点的,那现在我要怎么操作?和如何申报才能避免缴纳税费
老师,您好,我公司是外贸企业,开零税率的普通发票,上个月个人原因不少心开了13个点的发票,要缴纳300多的增值税,我想通过抵扣一些费用类的专用发票来想抵扣,但是又担心抵扣不了,所以我想抵扣了之后,又能不能反抵扣?
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
有发票可以抵扣,现在能不能去抵扣?
你好,现在可以去抵扣的。
老师,我还想问下,如果我现在找到一些费用的进项发票来抵扣,那下个月我重开发票的话,开回零税率,那申报税的时候,会不会很麻烦的?
不麻烦的,你之前多交了税款,可以申请退税。