你好 ; 这个优惠券 是为什么转给你们的。 这个货物都是一样的 产品规格吗 。好判断科目

去年7月有一笔账,我们付对方公司200万的服务费,收到了100万的发票,我以为收到的是200万的发票做成了,借:长期待摊费用200万,贷:其他应付款200万,正确的应该是借:长期待摊费用100万,预付账款100万,贷:其他应付款200万。到现在我才发觉做错了,可是这200万我都摊销完了,相当于多摊销了100万的费用(去年多摊了50万今年多摊了50万)这个情况我怎么怎么来改账呢
给供应商预付了50万货款,返了7万的抵用优惠券,等于是付了50万拿到了57万的货,这种情况应该怎么入账,谢谢老师
老师,我公司收到客户30万元预付账款,我们给他发了24万的货,并且让客户代付了7千元的运费,这个账应该怎么记?帮我一下,谢谢
老师,我公司是建筑公司,跟供应商签订了供销合同200万,第一次发货10万,我们也是付10万,但供应商却开了50万的发票过来,请问这种情况怎么入账呢?
付款给供应商100万, 借:预付账款 贷:银行存款 期间收到2万返利以货返型式返还: 收到102万的货 收到发票还是100万,因为对方把这两万票折了 老师,请问我怎么入账?
老师,请问下2024年的欠薪在2025年8月才支付,可是2024年的汇算清缴我未纳税调增,小企业会计准则,现在我该如何调增账簿并更正申报?
老师 汽车行业,我们公司卖出去车会帮客户走金融贷款, 有时候客户0首付,我们的就会先垫付保险和车购税, 等款放下来了,在还给我们, 分录怎么做呢。
请问老师,现在26年1月份了,员工报销是1月份开的发票,但是火车票的乘坐日期是25.12月份的,这个能报销入账吗?需要调账吗
@郭老师@郭老师@郭老师
提问,领导报销手机16000入办公费可以嘛
老师,个税各个档的明细发下
老师,给商业街做的漏水维修,开发票,应该开什么项目?
老师,2024年收到的进项发票已经认证抵扣了,对方现在说开错了,要冲红,需要我们在系统确认红字发票,这个可以操作吗?
老师你好就是我手里的公司名下有好多子公司,老师我要怎么解除这些
公司公转私有什么办法
是现金优惠,付50万直接拿57万的货,不限制产品规格
你好 ; 那你就做 借 应付账款贷 库存商品 这部分来 平均下优惠的单价到库存商品去