同学,你好 应该把计提数冲掉 按照正确的发票重新做分录
本月计提销项税是按四舍五入算的,报税时也按了计提数,次月开票销项税额少了两分钱,申报次月税款时怎么处理这两分钱的差异
用铁路车票算进项税额时四舍五入时导致进项税额多了一分钱,11月已经计提,纳税申报时系统提示超过9%税率,在纳税申报表上将进项税额调减了一分钱,怎么做账务处理呢?
老师,打扰,6月份公司的实际销项税额是 204043.69,报增值税 附表一时候 销项税额合计也是这个数字,但是到总表时候就变成了 204043.7,多了一分钱,导致我交税就少了一分钱,老师这怎么处理呢 ,谢谢
老师,上个月员工出差的火车票,计算进项税额抵扣时税率弄错了,应该是9%实际按6%算的,前两天做纳税申报时,按账面进项税申报的,和火车票金额也对不上这个没事吧,在本月做个更正凭证,把少计算的进项税调过来,请问是否可以
你好,之前做未开票收入85840.71,税额11159.29,共97000。上月开票后总额是85840.70,税额11159.30,和未开票收入差一分钱。这一分钱怎么做分录呢?因为本月申报时已经未开票那里按85840.70减去了… 现在要是汇总就和申报的增值税表的销售额差一分钱了
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。