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老师,今天申报8月纳税的时候,税盘(白色)数据读取不出来。在附表一自己填上了数据,上月开票24W(技术服务费,不含税226415.10,税13584.90),这个反应在主表倒是有了。本年以前开的票66658.4是卖的产品属于应税货物。但是8月开的技术服务费属于应税劳务还是应税货物呢还是两者都不是呢?

老师,今天申报8月纳税的时候,税盘(白色)数据读取不出来。在附表一自己填上了数据,上月开票24W(技术服务费,不含税226415.10,税13584.90),这个反应在主表倒是有了。本年以前开的票66658.4是卖的产品属于应税货物。但是8月开的技术服务费属于应税劳务还是应税货物呢还是两者都不是呢?
2021-09-09 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-09 14:12

学员您好,技术服务费不属于货物和劳务

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快账用户2047 追问 2021-09-09 14:21

那应税劳务是指什么呢?我还以为系统取数出现问题了。哪些票是属于应税劳务呢?

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齐红老师 解答 2021-09-09 14:27

学员您好,劳务是指加工、修理修配劳务

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快账用户2047 追问 2021-09-09 14:33

那技术服务费属于啥呀

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快账用户2047 追问 2021-09-09 14:33

在主表技术服务费不会体现对吗

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齐红老师 解答 2021-09-09 14:34

学员您好,技术服务属于销售服务 增值税主要有几大类: 销售货物 销售劳务 销售服务 前面2项是原本就征收增值税的,销售服务是应营改增以后才开始征收增值税的

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学员您好,技术服务费不属于货物和劳务
2021-09-09
1,监理合同,监理咨询,可以 2,不交印花税的 3,计税基数是按合同金额交纳的 4,你这不交印花税的
2020-11-14
您好,是填本期服务、不动产和无形资产的价税合计金额里面
2020-08-08
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
你好!这些都是真实业务吧,只是说金不能抵扣,如果是这样,把这一部分做进项税转出,转入你们的费用
2022-08-10
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