你好,进项可以不用勾选 以后需要抵扣的时候再勾选。

老师您好,在实际销售过程当中, 我公司其中有些产品是没有进项票的,但是对外销售时,采购方一定要我们提供专用发票,那我们能不能利用现有的有进项的其他产品来抵扣进项税额呢?
因公司现在还处于筹建期没有收入,那我现在报增值税的时候可以把机票的进项税额进行申报吗?会不会像专票一样认证没抵扣完自动作为留底税额,等有了销项时再抵扣呢
老师您好!我公司在自建厂房中!收到采购设备的进项专用发票,一年内不会投产,没有销项,进项可以先抵扣留抵吗?
老师您好!请问2019年开的采购苹果手机进项专用发票,后来苹果手机跌价一直没有销售,到2022年才作跌价损失处理,进项专用发票还可以认证抵扣吗?
老师好,我们是新公司采购了一些设备有进项票没抵,这个月有销项了需要抵扣了,我刚计算了下发票金额与销项税额有一点差异,不可能一模一样抵掉,可以多认证一点进项吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
那不是都不能入账了?一直挂在预付?
可以做账的,借在建工程、应交税费、待认证贷、银行存款。
只不过是他不是做的是进项税额。
就把他当时抵扣了行不行?
留抵在那里?
你好 可以 的可以的。