你好 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

老师,我想问下我司是一般纳税人,月底结转增值税怎么做分录呢?
老师,一般纳税人月底结转分录怎么做
老师,一般纳税人企业,月底进项大于销项怎么结转做分录
老师,一般纳税人当月留底税额结转分录怎么计
一般纳人月底如果结转本月应交增值税,分录怎么做呢?
安保公司没有劳务派遣资质,给校园上安保人员怎么开票。
产品的进销存第一个月有库存,但是后续几个月生产转库存,库存进了多少就出掉多少,价格也是按照后面进来了多少出去多少。最开始的库存数量和金额一直没有动过,后续又也出完了,会不会有问题啊。
老师你好,企业24年12月多计提了税金及附加,25年账目处理红冲了24年多计提的数字,现在出现报表上税金及附加为负数,这个怎么处理?
老师,审计查出原来会计将资产费用化,分录为财务会计:借业务活动费一办公费;贷:财政拨款収入;预算会计为:借:行政支出一办公费;贷:财政预算拨款收入,现我要怎么调账?
老师,我们是挂靠方,一般纳税人,农民工工资是从自己公司开劳务票好,还是单独从个体工商户劳务公司走好。另外,一个项,收普通发票与专票有比例?
线路板行业,月末未完工的在制品怎么入账
郭老师,我们做五金产品,买的液氮,储罐租金,和送货服务费,这三个做什么科目,二级的,麻烦写下,谢谢
研发人员买了一本书,可以计入研发费的吧?那还要计提职工教育经费。完整的分录怎么做呢?(文文老师不要回答)
老师!公司的房租每个月2000元,9月份未付,10月份的时候银行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的账务处理怎么做分录?谢谢!
卖二手车通过二手市场,二手市场不要我们开票,二手市场开了票给个人,我们报税时个是报无票收入?