你好 ,借:管理费-业务招待费 贷:应收账款
老师,之前有个商场欠了我们钱 然后用他们商场的购物卡还我们,但是这个卡我们领导拿了送人了,这笔业务我应该怎么处理啊
老师我现在做食品零售商贸,公司设计奖卡兑换怎么处理财务账,比如对方买到有奖的产品中奖5元,账务怎么处理,还有公司给商家的中奖是6元,我们给厂家兑中奖金额是3元,这种账务怎么处理,还有过期食品商家退给我们是全额,我们退厂家就88折这几方面的账务怎么处理
老师:问哈。我们在商场买提货卡来送人,这种我们怎么处理呢?包括整个流程的财务处理。
老师:问哈。我们在商场买提货卡来送人,这种我们怎么处理呢?包括整个流程的财务处理。
退给供货商的货,退货的负数对方没有开具负数发票,退货数据在我们的物流系统里,这部分我们应该怎么入账?包括税金什么的!财务系统里我们两家单位还有往来!具体账务处理怎么做?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
老师,我想换个人问这个问题。
你好 可以的,重提问就可以的