你好,学员,不好意思,答疑老师没有这个的,不然发你了,抱歉

老师你好 请问发票整理的时候 第一放销项税第二放进项税第三放各种费用 那个还有银行对账单应该放在谁后面呢? 进项税还需要进一步整理分成谁和谁吗? 还有社保单和工资清单都应该放在哪里呢?
各位老师,你们谁有农业银行工资代发回单和发放之后银行打印的清单,能发我一份吗,急需模板,谢谢各位老师
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问老师做工资发放工资以后,我们后面放银行转账凭单,因为我们是代发工资的,我需不需要把代发工资的清单打出来付在后面还是说只要有一个银行回单就可以?
老师,我想问一下,租房合同里只约定交房租的物业费就可以当做租金,可以这样约定吗?物业公司开的物业费,这个可以正常抵扣吗?
老师,元旦快乐,工作中的问题。北京公司在2024年8月成立,注册资本是10万元,股东1出资95000元占95%,股东2还没出资。2024年10月北京公司两股东转让股权给乙公司,乙公司零出资。乙公司如何做账
支付仲裁调节费及律师费放入什么费用科目
没有提货要算应收吗??????
老师,看到税务总局2026年第2号公告 关于增值税一般纳税人人登记管理有关事项的公告 如果2025年是小规模,2026年不变的话还需要填写,小规模纳税人纳税的情况说明吗?
老师,民办学校买了三台电视一共是1.8万,那么计入固定资产吗?如果是折旧率多少,折旧几年
你好 请问一下。我们小规模企业一般纳税人给我开了13税率的对我家有无影响
老师好!年底利润盈余,如何做账务处理
老师好!软件做账,年底做什么账务处理,麻烦老师指导
老师您好,我们12月有份员工报销,我们已付报销款,账务处理已做(借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款)。1月份发现该笔报销其中住宿费发票把我们的税号开错了,现在要求对方给我们重开,那我们12月份的账务处理应该咋做?1月份收到新的发票后又该怎么做账呢?