你给他申报劳务报酬 正常做账 这个费用成本不能抵扣所得税
你好老师 我们2月份发的19年12月份的工资 这个汇算清缴需要调增个税吗 调整了的话是不是2月份就0申报就可以了
郭老师,我不太懂这句话的意思,可以帮我详解一下吗?“不开发票,你们正常给他申报个税汇算清缴调增的。”
你好,老师,我想问下,我们公司的房子是租个人的,房租也没有发票,那我到明年的汇算清缴正常调增就可以了吧,交的水电费也没有发票,他去打印的发票是个人抬头的发票,这个可以入账吗
老师 我们有每月有一笔垃圾处理费800元,这个也不给开发票 还必须每个月按劳务报酬给申报个税吗 可以不申报个税,然后汇算清缴时直接调增吗
老师,如果计提过费用,在汇算清缴前要拿到发票,否则要调增交所得税对吧?我一直不懂这个在汇算清缴前取得发票就可以不调增的意思,在下一年度开进来的票不是算下一年的吗?怎么来补计提的这部分呢
目前报三季度的税,已计入成本费用的职工薪酬填的是7-9月份的数据吗?还是1-9月份的数据
你好!我9月份还没有报税,可以开发票嘛!如果现在开具发票,今天开的发票税款是算九月份还是十月份
装修公司,小规模,家装好多客户都不需要开票,直接进个人户,开票的话,进公户,这些账是,分开做,还是做到一起?该怎么处理
老师,您好,新公司成立,现在做申报要会计制度备案,我选择小企业会计准则?低值易耗摊销法,院一次摊销,?成本核算方法选什么好
为什么一物能有多个质权?老师,质权不是交付么?
你好,麻烦问一下,员工离职的话怎么删除人员信息然后申报?
老师您好,我想问一下,固定资产处置的会计分录怎么做,他卖的是车辆,免税
老师,请问:一、收到当地工会退的工会经费,是不是计入营业外收入-其他?二、24年的费用发票,25年可以入账进行费用报销吗?有没有时间限制?
老师,您好,我想向您请教一下,民办非营业组织,如果一个季度过后,有利润,计提的所得税,是计入哪个科目呢?麻烦老师告诉我。
公司经营困难,没有业务没有收入,向法人借款40万,用于日常公司运营开支,三年还清,请问会计分录?
老师,昨天不是说我们可以不用帮她代扣代缴个人所得税吗,昨天说可以由他自己申报。是不是我理解错了
他自己没法申报 他自己只能做汇算清缴
你给他预缴了,让他汇算清,交的时候自己申报,不超过6万的可以全额退回来。
“你给他预缴了,让他汇算清,交的时候自己申报,不超过6万的可以全额退回来。” 老师,这句话的意思是我们这边要帮她预缴么,有没有规定是多少钱以内我们是不用预缴的。 因为昨天说我们这边不用纳税,然后昨天已经开了讲座,已经让对方签了“外请专家劳务报酬发放明细表”,现在要突然要扣税的话有点难搞
没有规定的 他在其他的单位有工作 有社保吗
她在其他单位有工作的,也有社保的,我们只是请对方来为我们的员工开一两个小时的讲座
那你可以给他申报工资,个税的申报,一个月的也可以的。
假如她的劳务报酬是是一千块,那个税是不是就可以不用缴纳
按工资申报不需要交个税?
老师,你说的工资是劳务报酬吗
工资是工资薪金,劳务报酬,是劳务报酬,不一样的。
因为没有超过五千是不是就可以不用缴纳个税呀
这么说来,她的工资不是应该由她工作的单位申报吗,我们这边只是其他开一两个小时的讲座而已
你好 是的 你可以给他申报 次年让他自己汇算清缴
老师,但是人家也不会让我们知道他自己单位的工资是多少,我们应该怎么帮她申报工资
只申报你的这个1000不就可以啦。
好的,就按照我们这边正式的员工的做法给她申报这一千块的工资的个税就可以了是吧
你好 是的是这么做的。
我们这边申报的话用不用跟对方说一声的
申报你得跟个人说一声,你说你不开发票给我们,我们给你申报工资个税,到时候你自己汇算清交