您好 预缴的没有对应缴纳增值税吧

你好,老师,异地预交的增值税附加税,我这个月申报的时候增值税已经递减了,剩余应交的附件税我又抵减了原先预交的附加税了这咋办
房地产企业预交增值税,已经填完预交申报表了,附加税也根据预交的增值税缴纳了现在要0申报增值税,为什么会出现这个情况?附加税怎么有数
老师,我申请延期预交了5000元增值税,销项税额839161.75,进项税额8458.55,申报增值税时要交830703.2,我交附加税是减掉5000元预交的数交吗?
老师,我这边要交增值税830703.2元,我申请延期的时候预交了5000元增值税,现在申报附加税申报表里自动生成的数是已经减了5000元增值税的数。附加税到底是按哪个数交?
上个月异地按次预交了增值税3000元,附加税360元,本月申报的时候,增值税及附加税附表4上,没有自动带出数据,手动填写的数据的话,预缴这块是写本期发生增值税,还是增值税和附加税的合计数据?
老师好!我老板买了三部苹果手机(工作用),其中一部自己用了,另外两部给了员工。手机店是否可以开专票,我做账入“管理费用-办公费”?
现金会计只管钱,凭证编制是主管会计编制加做账这样合理吗?老师
老师,十多年带团队经验,只有从业,一线城市大概工资多少?
员工坐火车出差,没有取火车票,如何报销这块费用,计算进项抵扣的时候怎么算
请问老师,财务报表都从哪些方面进行分析?
火车票,就是那个蓝色的可以直接作为报销凭证么?是可以按多少计算抵扣
老师,采购合同,供货商把发票开了,但是货没发,应该怎么记账?这个税抵扣怎么记账
结转成本的时候,料工费嘛,工就是:生产成本-人工(这个科目),,,但是我有部分放劳务成本-人工。。。那么取料工费的时候可以取劳务成本-人工这块吗? 借:库存商品-某产品, 贷:生产成本-直接材料, 贷:生产成本-直接人工(这个改用劳务成本-人工,可以?) 贷:生产成本-直接费用
当月购买低值易耗品当月摊销吗?
老师,一般纳税人,销售货物月结,结算单上部分商品有退货,现在要开票,那是不是先开一张发货的蓝字专票,再开一张红冲蓝字部分退货的红字发票,共2张给对方?
附加税是按830703.2*12%交,还是按825703.2*12%交,有点晕
附加税是应该按830703.2*12%交
那为什么附加税申报表里自动生成的数是按已经减掉5000元的增值税825703.2*12%取数的
附加税根据您现在实际缴纳的取数的 不可以自己修改吗?
没试过能不能修改
应该可以修改的 因为5000对应也该缴纳附加税