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老师,比如本月我开票了,然后本月应交税费进项-销项的余额(比如200元)那下个月直接交200就可以了,不用在对200计算附加了吧

2021-09-12 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-12 22:18

同学好 应交税费进项-销项的余额200,本月进项大于销项是不需要交税的

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同学好 应交税费进项-销项的余额200,本月进项大于销项是不需要交税的
2021-09-12
你好,这个是可以,只能抵扣后续需要交增值税,抵扣不了之前交过了
2021-05-11
您好,确定后期会返80,我们结转成本就结130,要不销售130,成本200,我们的毛利都是负数了,毛利率异常会有预警的 借:库存商品 120 其他应收款 80 贷:银行200
2023-12-21
你这个是正常的,因为你确实是多交了二百的税,它就会有余额。这个余额直接体现在你的那个增值税的那个借方,然后后面你把这个抵消掉之后就没有余额了,就实际你在后面交税的时候抵了就没有。
2021-08-18
 你好     你这个200多留抵是怎么来的;  你本身应交多少 税费。 多缴纳的200 是可以抵减的; 你  5月之前的税费是平的吗 
2021-08-17
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