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我单位有外单位施工,施工单位施工需要用我单位水和电,让其预交来水电费700元,这个收款应该怎么做

2021-09-13 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 17:35

你好 代收代付的吗 还是有利润

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快账用户1529 追问 2021-09-14 08:50

不算代收代付吧,没有利润就是他们用我们的水电交的钱

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齐红老师 解答 2021-09-14 08:52

你好,要么是代收代付,要么是你销售给对方,你们需要自己选择。

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快账用户1529 追问 2021-09-14 09:04

这个钱要冲我们的成本,但是现在是预收,具体用多少还不知道,所以现在先放在哪个科目

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齐红老师 解答 2021-09-14 09:05

借银行存款贷其他应付款。

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快账用户1529 追问 2021-09-14 09:06

等后面具体数字出来了再做个转账吗

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齐红老师 解答 2021-09-14 09:07

在冲你的成本就可以的。

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快账用户1529 追问 2021-09-14 09:09

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-09-14 09:09

不用客气,工作愉快。

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你好 代收代付的吗 还是有利润
2021-09-13
你好,你开发票给对方么,加价格没,没有可以走代收代付,借银行 贷其他应付款,支付做借其他应付款贷银行
2021-08-02
您好,这种的话,等于说少了一个发票的
2023-05-09
代收代付,借银行 贷其他应付款,缴纳做借其他应付款 贷银行,你们开发票做借其他业务成本 贷银行,你们收做借银行 贷其他业务收入 应交增值税
2020-08-06
你好,公户支付就可以的 公户
2024-08-30
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