你好,对的,主表28行需要填写
老师,我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元,城建税教育费附加税合计880.73元,企业所得税733.94元,个税3669.72元,1.但是我7月份都没有入账,只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊!这个月补做凭证可以吗?2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴,如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来?3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了,那我之前的预缴附加税怎么办老师?请指教问题比较都啊!谢谢
老师,公司一个异地项目预交增值税款3669.72,之前是其他项目预交的还没有递减增值税4954.82,这个月进项有留抵,您看下附表四填写正确吗?主表28行需要填写这次预交的3669.72吗
老师您好我是建筑行业,本期外地项目预交了税款,但本期增值税有留底不用缴纳增值税,那么增值税申报表中表四需要填写预缴的税款吗?,主表28列—分次预缴税额是否应该有数据,如果有数据就会提现本期应纳税额为负数,无法保存申报
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
工伤赔偿款怎么做账,计提和发放分录怎么写
请问支付律师费,应该选哪个
请问,个体户工商户从另外一家会计公司转我们会计公司做账需要什么手续或材料
来个确定性老师,这是被审计单位上一任事务所写的,2014年1月采购库存商品羊蝎子500箱(每箱10公斤),采购合同金额19.5万元,2024年10月28日提货20箱,其余480箱于锦源公司冷库存放,2024年11月6日经盘点实存羊蝎子500箱,盘盈20箱经了解为其他公司货物,目前剩余480箱羊蝎子未上架销售,也未进行代售,考虑到食品有保质期,不及时处置可能会造成损失,另外经了解北京佰利锦源贸易有限公司与文博公司虽未签有存储协议,但对方口头表示将按每箱每月4元收取存储费,截止2024年10月底羊蝎子冷库存储费用18000元。(2024年11月文博餐饮公司决议通过法律手段处处理该事项,所以未在计算口头表示的仓储费用。)我们这次审计没有盘点,这个怎么描述当下的合适?
你好老师,报关单上出口一件商品,采购发票明细上有这件商品,但运费也单独显示出来了(采购合同上也有运费),这个违背报关单和采购发票一致吗
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老师好,想问一下项目工程完结后的质保金怎么开发票?
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老师请问我要注销,然后账面上有挂了货币资金跟未分配利润,那我挂帐金额是不是不用清掉,然后按20%交个人所得税
个税申报表,数据没变,7月~8月个税预缴都是4千多,怎么到9月申报变成7千多了?是什么原因引起的
谢谢老师,每个项目预缴的增值税只能抵减同一个项目的是吗?是不是不能混着抵减?
主表28行填写本月预缴的增值税,附加税申报表增值税额显示是预缴增值税的负数,金额是一样的?
是的,不能混抵的。你主表应纳税额是多少
主表不用交税,进项够抵的
那你附加税计税依据就是主表应纳税额