你好 建工程-厂房(暂估
老师,请问修建厂房,支付出去的钱暂时拿不到发票,那我是借在建工程-厂房(暂估),还是借预付账款?
老师,请问企业现在建厂,很多支付的款项因为目前没有票,都是把钱以借款名义转到个人卡上,再从个人卡支付出去,但是建厂的话我需要按工程进度每月进行在建工程暂估,这样可以用收据和个人转账凭证冲个人借款吗?
请问老师 房屋建筑物固定资产暂估入账分录这样写对不对 借:固定资产–暂估入账 贷:在建工程 贷:应付账款–暂估工程款 收到发票时: 借:应付账款–暂估工程款 贷:应付账款–正常应付款
请问支付了建造厂房的款票未收到在内账中是借:在建工程 货:银行存款还是借:应付账款 贷:银行存款呢?(内账)
老师您好,请问购买的厂房付款了也收到房子了没有发票,暂估,原来是挂的应付账款借方a公司,现在分录应付账款明细叫暂估,不叫a公司了,那个a 公司还是平不了账呀
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
那我分期支付出去的有些工程款和设备款,我是借预付账款-某某公司,这样会不会和前面的做法冲突
你好 先付款记预付 后面记成本费用时冲预付
那你第一条回复我的是计入在建工程-厂房(暂估),到底应该怎么做分录
你好 你前面第一问没有说是先付款,我二个回的是你要是先付款记预付,没有发生业务预付是先付款的意思
我修建厂房怎么会是没有发生业务呢?付款买材料,只是没有拿到发票而已,这个工程实际上是按时间进展的呀
你好 建工程-厂房(暂估