你好,就是用消费之后的收入抵工程款即可
老师,请问一下,我们是建筑公司,请的个人包工头做一些装修改造事项,他没有发票,只给我们收据,他说用餐票抵行不?
公司发包了一个工地,我们提供了30526元的材料,分包方给了我们30000元,会计做成应收工程款了。后来工程完工应该给我们的利润是11980元,会计做结算应收款12506元。现在我们的账是不平的,现在改怎么做?
老师我们做餐饮的,给我们装修的包工头没有给他结完工程款,他现在到我们店消费用工程抵我应该怎么做账呢
老师,我们是做足疗的,之前一个客户给我们装修没钱给他装修款,后面他做足疗抵工程款,我们做的是,借:应收账款 贷;预收账款 ,现在他多消费了两千 应该怎么冲回来呢
老师,我们给别人干地基工程,他们给不了款,用房产抵欠我们的工程款,外账应该怎么做呢?有合同,需要正常开票吗?具体怎么操作呢
请问老师 认缴的实收资本款项 存入一般户(不是基本户 可不可以 解析下
请问老师 认缴的实收资本款项 存入一般户(不是基本户 可不可以
这四个选项分录怎么写?
7月31号收到200元,但是实际到账是8月1号。这怎么记账,如果记到8月1号,7月底的业绩又对不上。记到7月份,银行卡余额又对不上。
第二问什么意思,这个答案根本看不懂,清洗服务跟销售不应该是分开单独确认的吗,怎么这个答案的意思是不履约不能确认销售收入啊?还有这种说法吗
甲公司采购原材料,加工成产成品后对外销售,产成品运至客户处。发生运输费用 3 万元,这个 3 万元是计入存货列示金额,还是计入销售费用?
三免三减半具体政策是什么
老师,公司购买车辆,为车辆购买的相关产品记到哪里啊
甲公司因为额度受限制,不能开发票,甲公司要求他的客户把货款转到我们公司,我们公司给他的客户开发票,过后我们又把这笔货款转给甲公司,这样存在什么风险?
你好,老师,请问实收资本1000万,机器设备投资的,资本公积200万,未分配利润负100万,如果现在要转让50%股份,应该交多少个税和印花税
我肯定知道是用消费后的金额抵工程款呢老师,就是分录怎么做呢
借其他应付款,贷主营业务收入
没太明白这个分录呢
你的工程款应该是挂在其他应付款里面,餐饮收入是记主营业务收入,所以收入增加,其他应付款减少
但是我们实际上也没收到他钱呀,能记收入吗,我们每次是相当于给他办张会员卡这样的形式,比如今天给他办了张两千的会员卡,让他慢慢消费
当然可以呀,你本来应该要付钱出去,等于是你先收钱再付钱,没有现金收入是正常的呀