你好,这个没有开具发票吗,这样的话,申报都是负数,系统可能过不去的
小规模纳税3月开具增值税专用发票20万元1%税费,4月冲红重开了,需要1%的税率。增值税申报怎么报
老师您好,上个月错把收购发票开成免税率的普通销售发票,这个月该如何申报增值税呢,增值税销售申报表该如何填写,这个月红冲此张免税销售发票的话,下个月又该如何申报增值税
老师,您好,这个月增值税只有红冲发票,怎么申报增值税呢?增值税还是1%的税率
老师,小规模纳税人,4月份红冲了一张2月份的发票:2月份税率是1%,红冲税率也是1%,但是4月小规模普票免增值税了,这个报增值税报表有影响吗
老师您好,一把纳税人当月没有开发票,只是红冲了一张发票,现在申报增值税,怎么填写呢
只开了红冲发票
那这个要去税务局大厅申报了,
好的,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,学员