同学 这里等于有2W块的付款优惠了是吧?
销售货物8万,但是购货方给了张20万的电子汇票,其中有部分钱是老板之前销售的货款,因为这个单位是新办的,以前开票是另一个单位开出的,这次付款相当于把之前的货款一起付了,但是做账应收账款只有8万,差额怎么做账?可以收下这张汇票吗?
上个月销售的货物30万,因为行情不好,给予优惠,这个月只收回货款28万,这个分录应该怎么做?
老师,请教一个问题,我6月份的时候收到一笔预售款项8万元,货也给了对方,我已确定收入,并已挂应收账款贷方,现对方要求退货,我们退他5万元,3万做为货物折损费不予退还,想请教一下这个账我该怎么销?
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
收到货款30万零60元,下个月这个分公司注销,今天需要把款全部打给总部,让总部下月给货款商家开票,但是今天转了发现限额只转给总部了10万,明天还需要分3天才能转完,那会计分录怎么写?这月就要关账了不做帐了,那会计分录怎么写才行?还是把转的8月都做下账了? 借银行存款30万 贷预付账款30万? 注销前转给总部方便开票 借应收账款???10万 贷银行存款10万(每天限额不能超过10万 明天还要接着转货款)
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
是的,收不回来了,如果是当月我冲销主营业务收入和应收账款,现在跨月了,不知道怎么做了
同学, 这个我们可以视之为现金折扣,灵活处理。 借 财务费用 贷 应收账款
如果视为销售折让怎么做呢?
同学 销售折让是直接冲减当期的收入和成本。 虽然你的收入和成本是结转在上期,但是按折让的做法是在当期的销售和成本里面冲减的。