你好,他申报的时候还是看账上的,如果看账上的话,应交税费个税贷方有余额。
请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊?(提示说是第2栏×0.03=84.45)要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊。然后这个84.45怎么来的啊?就一张几千块钱的代开专票怎么会有84.45的税呢?
老师,会计说她在做个税,发现我的个税显示有100多块钱没交,这个从哪里能看出来未交金额啊?
老师我想问一下比如我现在电子税务局里面显示留抵税额3000元,我这个钱明明可以留着下期抵扣,为啥还会有留抵退税这个说法?退什么税呢?都没交哪来的税?
老师,我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里,她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过,现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额,这个账务怎么修改调整?
老师好,我才发现今年属期1月份交去年12月份的增值税一万多,在主表里应纳税额栏没有显示啊?所以现在我的累计应交税费跟报表差这个数
浮动利率的投资是交易性金融资产哇?
请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的联营企业,乙和丙关联关系, 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
硬件+嵌入式软件合并一个产品销售;硬件销售额 = 硬件成本 × (1 + 10%) 这个公式是税法规定的吗?主板委外加工,收回后企业自己录程序,再自已贴标包装等,后出售。所以软件成本是录程序的这个人工+自己开发的程序,没有进项,即征即退:软件销售收入*13%-软件销售收入*3%=实际退回的税?
23年1月1日,甲公司租入办公用建筑物,租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定,该交易属于税法上的经营租赁,甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除,每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣,甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,不考虑其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 老师先接手,稍后给你参考答案
一般征收13%混凝土销售公司,可以委托简易征收3%的搅拌站加工混凝土并取得加工费发票吗
4S店全款买车合同已签电子发票已开车未提,想换其他颜色,电子发票可以冲红么?会有记录影响二次销售么?
老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
老师 那我怎么去补缴欠的个税呢?
你好,你看一下你的申报表有欠税吗?
老师 您好 我去哪里看申报表呢,有详细步骤吗,之前没弄过
自然人电子税务局有一个报表查询或者是统计查询,在这里面查。
老师您好 我看到我这边2019年1月有一笔奖金 税额是120元 这个必须补缴吗?
对的是的,必须交的。
老师,我19年欠的税,现在补缴 去哪里补啊 ?我在个税APP上没看到缴费窗口,还有滞纳金是不是会很多啊
你好,之前你申报吗?点了申报出现了什么提示?申报成功未交税吗?
老师您好 我申报完就出现这个提示
你好,点确定就可以的,你这个是在个税APP里面的吧,不是在自然人电子税务局。
是的老师 我在个税APP看的 ,自然人电子税务局也需要下载APP吗
个税APP里面没法预缴的,你做的是汇算清交吗?
你这个欠款是企业没有给你交税,还是你个人没有做汇算清交?
我没做过汇算清缴 我也不知道企业有没有给我交,交的话是原先发奖金的那个单位给交吗,还是我现在的单位给交呢
企业给你交没交,你从个税APP首页有一个明细查询,里面能查得到。
老师您好 请看下截图
企业已经给你们缴纳了。
如果你的年累计收入不超过6万的,想申请退税的话,可以现在申请,但是退不退得看你税务局那边。
老师您好,如果已缴纳 为什么现在的会计还能看到我有120元未交呢
汇算清交是你做的还是企业给你做的?
你问下他,他是在哪里看到的?