进项大于销项的话,你就是借应交税费未交增值税。贷应交税费转出未交增值税。这把你镜像大于销售的部分放到了借方未交增值税里面。

请问老师,我是去年10月成立的公司,到现在一直有进项税留抵,我一直都没做过进(销)项税结转,到这个月抵扣完应该缴20000的增值税 比如当月销项税60000,当月进项税30000,上月留抵10000,现在关于税我应该怎么处理,怎么做会计分录?谢谢!
当进项大于销项税额,本月进项未全部认证抵扣,考虑到税负率,本月仍缴交增值税,那么如何写会计分录? 例:销项税额2万,进项税额4万(其中本月认证抵扣1.5万元,余2.5万尚未认证)公司要交一点税比较好,本月缴纳增值税5000元,请问分录怎么写?
请问增值税进项比销项大的会计分录怎么写?比如进项10000,销项8000,这个月发票认证10000,会计分录该怎么写呢?谢谢
老师,月末结转增值税分录怎么写,销项发票税额10000,进项发票税额8000已全部录账,月末应该怎么结转
我这个月销项税额是10000元,认证的进项税额有12000,那么结转增值税会计分录怎么做,
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
你好,一般纳税人需要结转销进项会计分录怎么写
专票还没认证,可以是不想做侍认证进项
就认证之后,你直接不抵扣可以做待抵扣税额处理,也可以直接认证之后作为留抵税额也行。
不想太那么快认证进项
那你要么就认真,要么就不认证,你不认证就要做待认证进项。
取得发票好多张,当时还不确定认证哪一张发票,取得发票统一做待认证进项吗?
你取的时计入进项,后面不认证的从进项转入待认证处理
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快