学员朋友您好,进项税大于销项税。这种情况不需要进行单独的账务处理。

老师,上期有留低税额,这个月做了账,有进项,也有销项,这个月进项没有认证,那我这个月怎么结转增值税呀
老师,这月销项50000,进项40000,做了待认证税额3000,问下,这个待认证月末要不要结转。交增值税是:50000-40000=10000 如果不结转,交增值税50000-40000-3000=7000,这个怎么做分录
我这个月销项税额是10000元,认证的进项税额有12000,那么结转增值税会计分录怎么做,
老师,公司这个月有销项税额8256.88,已认证的进项税额是25263.53,那么这个销项税额怎么结转,最后怎么抵扣的呢,会计分录是怎么写的
老师,公司这个月有销项税额8256.88,已认证的进项税额是25263.53,那么这个销项税额怎么结转,最后怎么抵扣的呢,会计分录是怎么写的,需要完整的会计分录,谢谢
奖金和工资个税汇算清缴这个怎么弄
建筑单位在外地(同省不同市)取得一套住宅,外地税务局核定房产260万,我们将房屋出售给个人开185万的发票,房子是2015年取得,2025年办出的房产证,请问在当地和外地分别需要交哪些税
春节给员工买的礼品发放,怎么做分录?个税系统上如何申报
老师,我家经营范围里技术服务,发票直接开技术服务,成本没有,就是人工,技术编程是临时找人,成本怎么做账
请问公司实缴了注册资金,今年1月申报时没看到印花税申报的通知,后面没申报,昨天收到税务局电话让补申报?
郭老师,老师请问一下,3个自然人股东,一共注资100万,现在要以借款形式在退回个人账户,老师,这个风险有多大?
老师,问题背景如下 客户:罗马尼亚,定制一批产品出口,要求正报出口,但是业务之前报了EXW价格 我们: 属于一般外贸企业纳税人,可自营出口!根据业务的情况,财务要求要用FOB成交方式。但是货还没生产,业务没有收款,我们现在担心客户货代不愿意提供国内运费和清关费用的发票! 我想了解,按照这样的情况,我们该如何和客户报价收款?是否需要加上13%含税价格?FOB=EXW+国内运费+清关杂费,除了EXW,国内运费和清关杂费都不属于我司收入,是不是一定要让货代开票?如果货代不提供这个费用的发票,怎么处理? 我们公司老板为了避免货代不提供发票,让我们按照CIF做报价,说这个费用让客户付款给他自己货代,请问这个方法是否正确? 没有正确思路,还请老师帮忙理清,谢谢
老师,一般纳税人开出去的专票,对方如果入账是不是必须经过对方允许才能开红字发票
如何资金在在账户上呆一天然后打给个人,算实缴吗?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
结转增值税的会计分录不需要做吗
你好,不 要的,这种情况 不要的
那我前期录入的销项税额科目怎么办,还有应交税费待认证进项税额科目,有金额啊
这种情况不需要单独的账务处理