同学你好,2000计入营业外收入中;
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,我们公司买了个网上店铺,合计10万,银行支付9.8万,2000块钱的优惠券,做账怎么做 借:无形资产10 贷:银行存款9.8 2000块钱计入什么科目
老师您好,我们公司购买了一块土地用来建造民宿,老板自己从自己账上转了1000万过来对公账上,然后用对公支付了缴税合计900万给财政局,那么会计分录就是 借:银行存款 贷:实收资本 借:无形资产 贷:银行存款 分录这样是对的吗
#提问#请问老师 ,我方租赁国家土地,2018年签订的是租赁合同,我们每月付租金做借:主营业务成本,贷:银行存款,22年我们变更合同,改成以租代购,总价值1000万,当我按月支付租金达到1000万的时候,这块土地就是公司的,那么请问老师我现在分录依然做借:主营业务成本,贷:银行存款合适吗?或者我应该做借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款,哪个对?前期几年都已经计入成本又如何调整?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老板在他另一家以他老婆为法人有工资开的公司,实际是老板管理签字报销,但是老板没有工资,那么老板报销的差旅费能直接打给他老婆吗
之前25年3月老会计用金蝶软件,4.5月代账公司接手迁移到了代账软件亿企赢中,现在我来做公司会计了想要账套迁移回金蝶软件这块接上3月的, 老师有啥好方案吗?2个账套 迁回金蝶方面要1600元,老板说太贵了 要考虑下,老师有啥迁移账套的高招吗?
酒店住宿发票开的普票,可以要求开增票吗
老师你好,请问一下端午节给员工发现金,会计分录怎样做,谢谢。
老师,是什么在500万以内就不需要交税来着呀
运输公司不用的车,原来入账入的是固定资产,现在卖给别人,怎么开发票?
公司办理公户,优盾费用如何做账
比如像那种销售货物,然后又不能拿成本发票,想直接交税,这种查到会怎么处罚的
出口单证的商业发票和箱单上的 from … to …填哪里的地址?
老师你好,我开个房屋租赁的发票,税率按1%开,但是默认5%改不了为啥