同学你好,2000计入营业外收入中;
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,我们公司买了个网上店铺,合计10万,银行支付9.8万,2000块钱的优惠券,做账怎么做 借:无形资产10 贷:银行存款9.8 2000块钱计入什么科目
老师您好,我们公司购买了一块土地用来建造民宿,老板自己从自己账上转了1000万过来对公账上,然后用对公支付了缴税合计900万给财政局,那么会计分录就是 借:银行存款 贷:实收资本 借:无形资产 贷:银行存款 分录这样是对的吗
#提问#请问老师 ,我方租赁国家土地,2018年签订的是租赁合同,我们每月付租金做借:主营业务成本,贷:银行存款,22年我们变更合同,改成以租代购,总价值1000万,当我按月支付租金达到1000万的时候,这块土地就是公司的,那么请问老师我现在分录依然做借:主营业务成本,贷:银行存款合适吗?或者我应该做借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款,哪个对?前期几年都已经计入成本又如何调整?
老师,我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同,预付款40万,尾款60万;但是走的钱都相当于上级拨款给我们,我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票,我做账: 借管理费用,贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票,我做账 借管理费用60,贷应付账款60,借应付账款50,贷一般会错开50 2025年,6月收到上级拨款10万(无票),我支付给A公司1 万 现在老板说,策划费相当于代付的,我们公司账上就不走成本了,因为成本太多了,走成往来,这样可以不 6月做账:收到上级拨款:借银行存款10,贷其他应付款10 支付A公司:借其他应付款10,贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢
单位让领购现金支票,有这个必要没有?单位结算卡也可以取现金,不是一样吗?
@董孝彬老师。追问, 我是代账公司,说白了外账,应付税务局。但是又不能不合理。我是制造生产木框的小作坊,小规模。这是我的基本情况。请你帮我捋捋做账思路—购入的材料也不是都有票,怎么才能账面合计又简单
单位上发工资,十一前在9月发放了10月工资,可否在9月入账确认费用?
我们是海淀曲的企业,在密云投资了一个项目,专管员通知我们要交环保税,我们是要开餐饮店,现在在装修装饰,涉及到扬尘,属于一般粉尘,我们没有排污许可证,请问我们怎么填环保税税源采集表?我们的面积700平,工期3个月,我们请问我们要交多少税?
小规模纳税人开专票是不是全额交增值税?
老师,请问一下工资应发 银行实发8000,申报8000,缴纳个税90。那借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资8000。发放工资 借应付职工薪酬工资8000,贷银行存款8000。这个90块钱个税咋整啊。
老师,我们公司自有房屋大部分都装修完毕,现在围墙有渗漏重新装修,对方开的建筑服务9个点的可以抵扣吗?这个算集体福利吗?还是说必须要开13的材料发票和劳务发票才能抵扣?
请问开了一张滴滴运输发票,因为之前都没开过,现在一次性开了1万多,就一张票上的一个数字,可以报费用吗
老师,我是一家刚开业的劳务公司,想问一下,本月开票10万元,是免缴增值税的,那我那月底用不用计提城建税等附加税税呢?
做股权转让需上传8月财务报表,在哪里操作?