借:其他应收款10 贷:银行存款10 借:银行存款11.3 贷:其他应收款10 应交税费1.3
老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联企业把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万服务费给对方(我司是生产销售企业),请问3个问题如何做分录把账平掉呢?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师您好,我公司从事建筑装饰工程,现在甲方要用房子抵工程款,1、请问这个都需要哪些流程,需要缴纳哪些税费呢?2、现在公司已经把所有工程款开给甲方,他们是突然决定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想过户到公司账户上,直接委托他们帮忙对外卖掉,如果这样,卖掉房子的金额肯定要低于已给甲方开具的工程款的金额,所以这种情况如何处理呢,是先过户到公司账户然后再委托对外出售呢,还是对方卖掉后,公司账上的差额直接做坏账进入损益呢!谢谢
老师,销售固定资产账务处理不做收入,增值税申报表又是收入,企业所得税申报表的収入和增值税申报表的收入不一致,怎么处理?
老师,个人劳务报酬800元以下是不用缴纳税款的,但是一年一个人申报劳务报酬有好几次,总金额超过了800需要缴纳个税吗?
营业执照上更改了经营地址,税务里还没变更过来请问应该怎么操作呢
老师,收到企业所得税退税,该怎么写分录
我这边是劳务派遣公司,涉及的员工工资、社保、和公积金,计入管理费用还是主营业务成本合适?
你好老师,小规模纳税人月开票不超30万。那确认收入的时候用做税吗?
老师,暂估是12654元,开票是12738元,实际收的东西也是暂估的数字12654元,怎么做账
开教材发票沙子分类编码和分类简称是什么
老师,收到银行利息现金52元,怎么做分录呀
23年1季度税局没报财务报表,报了所得税,看出所得税报表暂估了30费用,但1季度账上没暂估。2季度报的财务报表和财务软件里导出的一致,所得税申报也按照2季度财务软件导出的利润表报的,这就导致1季度所得税报表暂估的30没有处理。年报财务报表利润表和财务软件(账上)导出的数据一致,所得税汇算清缴也和利润表数据对应,23年汇算清缴后是亏损的,24年也是,25年一季度亏损弥补完有盈利。由于23年一季度财务报表没什么导致纳税登记不能为a级,但是如果申报就得更正23年账和23年/24年/25年1季度的所有所得税报表和财务报表,我想问可不可以23年税局里1季度财务报表直接按照所得税报表暂估的费用填,后续所得税报表和账目,财务报表都不更正,然后2025年汇算清缴时把30纳税调增,30没付出去也没取得发票
老师,我明白您的意思,但是我觉得这个贷其他应收款10、应交税1.3万怪怪的,如果我们不开发票,做往来款,收到冲掉往来款就简单了,关键是又开了销售货物的专票,开票不是要做收入了吗?
但是你没有成本呀,你为啥要开票呢
这个他们虚增成本了,你们不要开票,你实际上没有收入和成本,你开票了,你属于虚开发票了,