借:其他应收款10 贷:银行存款10 借:银行存款11.3 贷:其他应收款10 应交税费1.3

老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联企业把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万服务费给对方(我司是生产销售企业),请问3个问题如何做分录把账平掉呢?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师您好,我公司从事建筑装饰工程,现在甲方要用房子抵工程款,1、请问这个都需要哪些流程,需要缴纳哪些税费呢?2、现在公司已经把所有工程款开给甲方,他们是突然决定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想过户到公司账户上,直接委托他们帮忙对外卖掉,如果这样,卖掉房子的金额肯定要低于已给甲方开具的工程款的金额,所以这种情况如何处理呢,是先过户到公司账户然后再委托对外出售呢,还是对方卖掉后,公司账上的差额直接做坏账进入损益呢!谢谢
员工的社保和个税全部由公司承担后,公司的社保和工资该怎么申报最好?所得税又该怎么报?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接简易计税的有哪些情形?劳务派遣差额征税是个什么政策
★技术股-老板给员工福利技术员发技术股,当老板变卖公司时,技术股老板有权一起卖出吗,老板把公司卖了技术股是属于技术员还是属于老板
会计记账-检查有没有错误,应该检查哪几项
你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产机械产品的,收到政府发放的厂房租金奖励,计入什么科目
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿,老师汇算清缴前发现前期账务错了,可以直接去原凭证上面还改吗?还是直接做个红字冲销错误凭证,然后再做个正确的凭证?
请问老师,咱们有分公司设立及账务的课程吗?
农业公司,有很多零散的人工费用应该怎么报
点知税务局开给我们的发票员工没来报销就没必要全部记账吧
老师,我们是一家商贸公司现在发现去年8月份结转成本的单价错了,导致9-12月份的单价也错了,这个怎么处理?
老师,我明白您的意思,但是我觉得这个贷其他应收款10、应交税1.3万怪怪的,如果我们不开发票,做往来款,收到冲掉往来款就简单了,关键是又开了销售货物的专票,开票不是要做收入了吗?
但是你没有成本呀,你为啥要开票呢
这个他们虚增成本了,你们不要开票,你实际上没有收入和成本,你开票了,你属于虚开发票了,