借:其他应收款10 贷:银行存款10 借:银行存款11.3 贷:其他应收款10 应交税费1.3

老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联企业把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万服务费给对方(我司是生产销售企业),请问3个问题如何做分录把账平掉呢?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师您好,我公司从事建筑装饰工程,现在甲方要用房子抵工程款,1、请问这个都需要哪些流程,需要缴纳哪些税费呢?2、现在公司已经把所有工程款开给甲方,他们是突然决定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想过户到公司账户上,直接委托他们帮忙对外卖掉,如果这样,卖掉房子的金额肯定要低于已给甲方开具的工程款的金额,所以这种情况如何处理呢,是先过户到公司账户然后再委托对外出售呢,还是对方卖掉后,公司账上的差额直接做坏账进入损益呢!谢谢
计算机软件折旧多长时间
老师公司9月注册,12月份才开始有业务开始,我建账日期选12月吗
公司用留底税额,抵欠滞纳金,怎么做分录
老师好!咨询下,发票的项目名称为经营租赁*租车费,这种公司法人发生在本地和异地的费用,分别计入什么会计科目?
社会团体会费电子票据没有写公司的纳税人识别号能用吗?
公司账上有些往年支付给个人的劳务费,因大家都不想承担税费就一直没有申报劳务报酬,企业所得税已经完税了,这个挂账也拿不回来,也没有票,该怎么做?
补记去年办公室租金怎么做分录,适用小企业会计准则
核定的个体,开设计服务费会交文化建设服务费吗
有笔交易收到了发票已入账,但是员工未报销,也不打算报销了,怎么做账呢?
老师,政采云上能开票吗?
老师,我明白您的意思,但是我觉得这个贷其他应收款10、应交税1.3万怪怪的,如果我们不开发票,做往来款,收到冲掉往来款就简单了,关键是又开了销售货物的专票,开票不是要做收入了吗?
但是你没有成本呀,你为啥要开票呢
这个他们虚增成本了,你们不要开票,你实际上没有收入和成本,你开票了,你属于虚开发票了,