借:其他应收款10 贷:银行存款10 借:银行存款11.3 贷:其他应收款10 应交税费1.3
老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联企业把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万服务费给对方(我司是生产销售企业),请问3个问题如何做分录把账平掉呢?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师您好,我公司从事建筑装饰工程,现在甲方要用房子抵工程款,1、请问这个都需要哪些流程,需要缴纳哪些税费呢?2、现在公司已经把所有工程款开给甲方,他们是突然决定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想过户到公司账户上,直接委托他们帮忙对外卖掉,如果这样,卖掉房子的金额肯定要低于已给甲方开具的工程款的金额,所以这种情况如何处理呢,是先过户到公司账户然后再委托对外出售呢,还是对方卖掉后,公司账上的差额直接做坏账进入损益呢!谢谢
老师,会计凭证和收集的原始凭证必须要保存纸质的吗
老师,新公司成立后没有经营,但在上年有发生工资支出,汇算清缴的报表有以前年度损益留存,请问今年新建账这笔工资费用应该怎么做分录才可以衔接以前年度损益?
我们是国企,当初国资以资本金的形式划拨了我们一处房产,现在我们如果把这处房产无偿给交通局,需要缴税吗?
老师,你好公司其他应付款金额大,都是借股东的,这个调账怎么调整
老师报关单出口的币种是人民币,我退税是24年的,要填收汇单,但是我都是韩元收汇的,这样能行吗,能退税吗
老师,卖废旧纸壳,塑料等交增值税吗?
老师,我们是河南地区的,新来的员工下个月给他交社保,那什么时候给他的信息录入社保系统?
纯劳务的小规模,现在超了500万,变成一般纳税人交几个税点
请问打印机350元是否可直接低值易耗?号是说使用超过一年都必须入固定资产?是否看单位管理要求可以不同?
老师 我想查看下 研发相关费用如何入账 从哪个查这个规则
老师,我明白您的意思,但是我觉得这个贷其他应收款10、应交税1.3万怪怪的,如果我们不开发票,做往来款,收到冲掉往来款就简单了,关键是又开了销售货物的专票,开票不是要做收入了吗?
但是你没有成本呀,你为啥要开票呢
这个他们虚增成本了,你们不要开票,你实际上没有收入和成本,你开票了,你属于虚开发票了,