你平时怎么结转增值税呢?

一般纳税人,没有进项,只有销项,本来应该缴纳1026元增值税,有税控盘服务费280元,报了抵减,那做账的时候,增值税该怎么做结转
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师,请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项,借应交税费-减免税额,贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了,要怎么做分录?
我们是一般纳税人,本来应该缴纳增值税,但由于享受了进项税额的5%抵减,导致了没有增值税了,这怎么做账呢
1月的自然个税申报步骤是怎样的
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我的意思就是,是不是先做,借抵减增值税税额, 借:应交税费—应交增值税 -销项税额280 借:管理费用 -280 还是怎么做?
这个是你刚取得发票的是偶做的分录
刚取得发票,不是应该做,借,管理费用 贷,银行存款吗?然后需要抵减的时候再做这笔分录,
取得发票的时候上面和这笔分录联起来做就行
老师,还没有正面回答我的问题呢,
你取得发票的时候 借,管理费用 贷,银行存款 借:应交税费—应交增值税 -销项税额280 借:管理费用 -280 等到抵扣的时候我需要知道你咋做结转增值税的会计分录
就是问,我需要怎么做结转的分录啊,
因为这个增值税结转有几种不同的 我不知道您之前怎么结转的 随便告诉您不就错误的了吗
相当于我还没有做过,这类似的,有抵减税控盘服务费的,
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增资时(减免税款)