你平时怎么结转增值税呢?
老师这个发票开的对吗
老师。我们我有个个体,核定定期定额征收,4月和5月误开了两张专票,本来开普票的,开错了,会被取消核定征收吗
你好老说我,我一个同事离职了,然后老板另外一个公司有项目,需要他短暂干一段时间,是按全职给她报工资还是按劳务费申报
老师你好,建筑公司开票项目,建筑服务*飘窗栏杆工程,没有这个,选工程服务可以吗
单休,三个月试用期4000元/月,转正2500/月 员工6月20日上班的,请问什么时候转正,这几个月的工资怎么核算?方便能做一个详细的工资表核算吗
你好老师个体户经营超市买的货架子 解扣器 胶带等会计分录怎么做
公司需要制作工资表,单休,需要纸质考勤和电子考勤一起核算工资,方便看看这个工资表怎么制作模板吗
我们单位的通行费发票往年的都没开,然后近几天统一开具了,我想问一下。可以作为今年的费用吗?因为在规格型号里都写着哪天产生的通行费。
老师 我们酒店从一月份开始一直亏损,七月份申报企业所得税的时候,无票支出调整后也是亏损状态的话需要缴纳所得税吗?
我之前叫中介帮忙注册了一个公司,什么业务都没有发生,几个月了,现在想注销掉。要交税吗?
我的意思就是,是不是先做,借抵减增值税税额, 借:应交税费—应交增值税 -销项税额280 借:管理费用 -280 还是怎么做?
这个是你刚取得发票的是偶做的分录
刚取得发票,不是应该做,借,管理费用 贷,银行存款吗?然后需要抵减的时候再做这笔分录,
取得发票的时候上面和这笔分录联起来做就行
老师,还没有正面回答我的问题呢,
你取得发票的时候 借,管理费用 贷,银行存款 借:应交税费—应交增值税 -销项税额280 借:管理费用 -280 等到抵扣的时候我需要知道你咋做结转增值税的会计分录
就是问,我需要怎么做结转的分录啊,
因为这个增值税结转有几种不同的 我不知道您之前怎么结转的 随便告诉您不就错误的了吗
相当于我还没有做过,这类似的,有抵减税控盘服务费的,
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增资时(减免税款)