有留抵税,月末吧进项销项转入维交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 2,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

老师好,一般纳税人8月有留抵的进项税额,到了月末,不做账务处理,只是在申报表体现。那么到了9月份申报增值税,就直接抵扣了8月留底的这个进项税额了。难么9月分账务处理时关于这个8月留底的进项税额还用不用在账务处理了呢?
老师好,我公司是一般纳税人,21年6月份有留底税额3800元,7月份没用完,8月份用完留底税额900元,又交了2000元。请问老师这6.7.8月份的记账凭证怎么做?
本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
老师 请问一下我这个固定资产减少 怎么出凭证哦?5月入固62831.86元;6月已折旧1期 在7月份的时候销售出去, 可是对方要求按3 3 4的比例开票 也就是7月份开票26042.1元 8月份开票26042.1元 9月份开票34722.8元。这样开票出去,我7月份减固也不能减0.3套,如果按未开票收入先挂的话又要交税 增值税 所得税 如果到9月份开票完了一次性减固的话 那我7月8月又怎么做凭证呢?
老师 我公司8月有3800元的增值税没缴纳,想留在9月份做留抵抵欠,结果我现在我报9月税的时候虽然在本期教案上期应纳税额里边把这个3800填上了,但是9月期末未缴税额还是剩了36000元,也就是本期应补税额还剩36000元,我这个月还能不交税然后留到下个月进行留抵抵欠么?
老师,内账是不是看不出来哪些供应商没有开发票?
有一个员工之前一直没报个税,也没零申报,年底12月份可以添加他,把入职填1月份申报吗?
电商企业,税务局报给我们三季度的数据,为什么和平台上不一致
老师,采购请款的时候后面要附采购台账吗
小规模纳税人建筑公司购入一个洗碗机,这个是做什么分录
你好老师,我算工资的时候,啥样子的表格好点?我总觉得我做的这个表别扭
老师,个体户每个月需要税务申报吗?
跨境电商从注册公司到公司正常经营,流程是什么
会计凭证及各个会计账本等保管期限?
老师您好,我们公司的办公场所是股东的住房,2014年起就在这里办公,一直没有做过租金费用,也没支付过租金,现在股东想去税局代开发票补收25年之前的房租,这样有风险吗?可以这样做吗?
老师好,上凭证是6月份应?做的吗?7月份呢?
您好 进项大于销项 进项税额留抵 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣 如果要结转的话 可以这样写分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
这是六月的,第一次写的是销项大于进项
第二个月一样,应交税费,未交增值税在借方,就是表示有留抵
你7月是不是没有进项,直接把销项转未交增值税
老师好,7月份有进项税额,也有销项税额,6月留底税额没用完。
和六月一样的结转,都是转到借方,8月是用完留抵还需交是吧,转入贷方,借贷相抵就是需要交的
也可以6-7月不做,到8月要交税再把销项进项结转
老师好,我6,7月份啥也没做,只做印花税凭证了,8月份做了交税凭证,销项,进项怎结转,?老师,教下,谢谢
1. 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 2,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 3.借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,6,7月份就不做了,8月份照您刚发的1。2.3.这样做是吧
是的,6.7月不用处理,8月按上年的
上面?????????????是吗
不好意思,字打错,按上面的分录处理