你好; 要涉及 9%增值税。 和附加税 按增值税的12% 。 企业所得税是按10%或者2。5%计算。 印花税按建筑施工合同万分之三

老师,建筑公司,我们是被挂靠方,我想问下对方让我们代付材料款,我们开票,除了扣掉管理费用,税金要扣除哪些税金税率之后的钱付给他们,100万元举例,请老师把计算过程写出来,我只需要知道我们要扣几个点的税?税率和税种各是多少
单位付钱让对方开票,对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去,他们按总金额给我们开票,比如我们要付的钱是95000元,开票6个点,增值税金额5700元,附加税金额684元,他要我们付给他们101384元,给我们开101384元的票,可我们能抵扣的税金只有5700多,剩下600多附加税为什么也要我们出?他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加,他们那边是给我们开了票扣的,他们那扣了,我们企业所得税就会少扣一点,是这样的吗
老师,我们是建筑总承包企业,我们收取挂靠方的税金和管理费,我们是一般计税,我们给甲方开发票是,要收挂靠方的税金,按9%的增值税及附加税,全部让他们先交过来,并不是在工程款中扣,后期他们再拿进项税来的时候,我们再返还税金,这个收到税金,和返还税金,怎么做账?
老师,我们有一笔付款152000元,对方不给我们开票的话需要扣除哪些税费出来(按理对方应该给我们开9%税率的票)首先是增值税9个点的增值税和附加税,然后还扣除1个点的所得税,还涉及到其他的税吗,我们是建筑安装行业
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
购房屋(县二中幼儿园)付招标代理费35万,如何记账
老师,比如公司充值油卡2000,实际消费1500,这1500加油站不能开具专票吗?
注册资本实缴,这个钱交给谁,之后需要找哪个部门,确定实缴了。
老师,一般纳税人当期没有或者不需要抵扣进项时,还要不要是去做发票的勾选统计确认呢?
老师好,请问,关于光伏电站,如果小企业采用融资租赁(直租)和(回租)方式,会计账务怎么处理呢 直租开专票,开票金额(本金加利息) 回租开普票,开票金额(利息)
借 应收票据 贷主营业务收入这笔分录对吗,是发了货没收到票据的意思吗
老师你好,请问跨年的和当年的个税申报错误,如何处理
老师,这个租赁公司融资租赁分录实际工作中这么处理,账务和税务这一块,
购卖房屋付招标代理费35万,如何记账?
老师,税务系统开票,导入模板为什么通不过呢,我们企业是一般纳税人,但是又申请了简易计税,可以开3点和13点,导入开票13点税务系统可以通过,3点就通过不了,这么什么原因呢?
所以这个税金应该不需要扣除出来吧
你好; 你最好是跟对方协商下; 你支付的款去扣除
还有水利建设基金要考虑进去吗
你好; 看你们地方征收的话就考虑进去的