同学你好 那就只能挂往来款了 借其他货币资金 贷其他应付款
老师,请问一下,员工要补缴社保,是从公司走的,我收到员工的钱,做借其他应付款,贷银行存款,付给税务社保的钱,那应该怎么做呢?是不是就做相反的分录呀,若是那样,怎么体现出来是把钱打给税务局了的呢?
老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师 2个公司交接 A公司账上有应付保证金7000元。由于交接钱被转到B公司了,但是帐还在A公司。然后业户后来退保证金有4000元不要了 借 应付账款-保证金7000 贷营业外收入4000元 银行存款3000元 B公司就把7000元又转给A公司了 这样A公司再怎么做分录??? A是物业 B是运营公司。以前是一个老板。现在物业承包给我们老板了。他们就把物业账上的钱全转到运营了 但是账还在物业。商户来退保证金 物业把钱退了,然后跟运营对账,他们就把7000转过来了
你好,我想问一下。员工A给老板微信转了1000元。他俩在账上都是对应其他应付款,相当于老板借他钱了。不走对公。分录怎么做合适?把具体分录列出来。谢谢了
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,公司股东每个月有6000元的工资,但是公司刚成立,没钱发给股东,暂时只能把员工的工资发了,这个报个税时,没发放的工资要申报个税吗?
您好,老师,想问下月末要将销项税额和进项税额结转至”转出未交增值税“的科目吗?
之前小规模简易计税购买的固定资产,后来转为一般纳税人清算怎么处理固定资产
老师,上个月账户余额不足,没发工资,我这个月加上上个月的工资,一起发可以吗,两个月的分两笔发下去
老师,业务欠公司的钱,老板让算下利息,复利应该怎样计算
开具增值税发票单位显示千克(公斤)合规吗?因为公斤就是千克,系统带出来的,这样的发票合规吗?
老师,请问企业所得税汇算清缴表里职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额、实际发生额和税收金额应该怎么填写,
请问老师,我们是运输公司,但是我们基本上没有车的,我们给甲方拉过都是在外面APP上喊的车,他们给我们开的运输发票,那么我们给甲方开具什么发票啊?运输发票需要有车牌,目的地之类的,我们还是开A PP上的车辆信息吗?
老师您好,上月发票开错了,在本月冲回,又开具了一份,是不是收入冲减了,结转成本时重开的和冲减的发票重量就互冲了,不需要算成本啊
外购的榨汁机送客户的专票可以抵扣吗
说具体点。不能都用其他应付款做分录吗?具体会计科目下的具体明细都说说,谢谢咯
借其他应付款-老板 贷其他应付款员工 这样做