同学你好 那就只能挂往来款了 借其他货币资金 贷其他应付款
老师,请问一下,员工要补缴社保,是从公司走的,我收到员工的钱,做借其他应付款,贷银行存款,付给税务社保的钱,那应该怎么做呢?是不是就做相反的分录呀,若是那样,怎么体现出来是把钱打给税务局了的呢?
老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师 2个公司交接 A公司账上有应付保证金7000元。由于交接钱被转到B公司了,但是帐还在A公司。然后业户后来退保证金有4000元不要了 借 应付账款-保证金7000 贷营业外收入4000元 银行存款3000元 B公司就把7000元又转给A公司了 这样A公司再怎么做分录??? A是物业 B是运营公司。以前是一个老板。现在物业承包给我们老板了。他们就把物业账上的钱全转到运营了 但是账还在物业。商户来退保证金 物业把钱退了,然后跟运营对账,他们就把7000转过来了
你好,我想问一下。员工A给老板微信转了1000元。他俩在账上都是对应其他应付款,相当于老板借他钱了。不走对公。分录怎么做合适?把具体分录列出来。谢谢了
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师 从个体工商户变小规模公司的话 年营业额累计吗?
点击发票入账,就到了图片中的页面,请问接下来怎么操作入账
老师,公司去年11月申领的营业执照,一直没有申报税,这个要罚款吗
申报表中所有所得项目的收入额(应纳税所得额)不能为空,本就是零收入申报的,请问这是什么意思
一般纳税人,房产税和城镇土地税每个月都申报吗?
你好,现在有个问题!我们这边是全盘账,也只有一套账,但是因为业务原因,比如说当月的收入,跨年跨月开票的都有,所以按照每个月开票收入申报增值税就有点不好区分 所以,我们每个月都按照当月的主营业务收入申报税,比如说7月份开票收入自动弹出来50万,实际7月账面主营业务收入80万,我就会把30万计入未开票收入里面。每个月都是这样,按照实际账面主营业务收入申报税费,这样合理吗?
老师,我们公司是食堂收入,现在领导想核算单人用餐成本,应该从哪些思路入手?早餐和晚餐人数不固定,经常买的米和鸡蛋这类早餐也用,午餐也用,怎么核算
老师 我在一家汽贸公司刚上班,他们是手工账,我想用财务软件做账,可以从7月份开始用财务软件吗,还是必须得从1月就是年初开始做账
施工项目,如果甲方要开9个点的税,我们公司实际需要交多少点的税
误多开了一张发票,然后又红冲了,怎么做账?
说具体点。不能都用其他应付款做分录吗?具体会计科目下的具体明细都说说,谢谢咯
借其他应付款-老板 贷其他应付款员工 这样做