你好,这里的增值税销项税额=100*1800*0.7*13%
2019年某商场为增值税一般纳税人,2019年5月1日批发销售给A企业空调100台,每台标价(不含税)1800元,由于购买数量较大,给予购买方七折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专用发票上。商场上述销售业务应申报的增值税销项税额为( )万元。
商场为增值税一般纳税人,2019年7月1日批发销售给A企业空调100台,每台标 价(不含税) 1 800元, 由于购买数量较大,给子购买方七折优惠,并将折扣额与销售额 开在张专用发票上。同时约定付款条件为“5/10,2/20. n/30”。 当月10日收到A企业 支付的全部货款。计算当期应缴增值税?
1.某商场为增值税一般纳税人,2019年6月1日批发销售给A企业空调100台,每台标价(不含税)1 800元,由于购买 数量较大,给予购买方七折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专 用发票上。同时约定付款条件为“2/10,1/20,n/30”。当月10日收到A企业支付的全部货款。计算商场上述销售业务应申报的增值税销项税额。
某商场为增值税一般纳税人,2019年6月1日批发销售给A企业空调100台,每台标价(不含税)1800元,由于购买数量较大,给予购买方七折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专用发票上。同时约定付款条件为“5/10,2/20,n/30”。当月10日收到A企业支付的全部货款。【问题】:计算商场上述销售业务应申报的增值税销项税额。。
(一)宏盛电器有限公司系一般纳税人,2023年4月发生以下业务:1.2日,购进商品若干批,增值税专用发票注明增值税额6000元。2.6日销售给A企业空调100台,每台原定价5000元(不含税),由于购买数量较大,给予购买方九折优惠,并将折扣额与销售额开在一张专用发票的金额栏中。同时约定付款条件为“2/10,1/20,n/30”。当月18日收到A企业支付的全部货款。3.以旧换新电饭锅300个,每个原含税售价100元,以旧换新每个收现金60元。4.以还本销售方式销售空调一批,不含税售价5万元,分五年还本。要求:1.计算销售A企业的空调实际收到的货款金额2.计算本月增值税销项税额。3.本月缴纳的增值税额
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
计算商场上述销售业务应申报增值税销项税额是多少
你好,这里的增值税销项税额=100*1800*0.7*13% (是针对这个回复有什么疑问吗)