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商场为增值税一般纳税人,2019年7月1日批发销售给A企业空调100台,每台标 价(不含税) 1 800元, 由于购买数量较大,给子购买方七折优惠,并将折扣额与销售额 开在张专用发票上。同时约定付款条件为“5/10,2/20. n/30”。 当月10日收到A企业 支付的全部货款。计算当期应缴增值税?

2021-09-17 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-17 19:11

你好,这里的增值税销项税额=100*1800*0.7*13%

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快账用户2144 追问 2021-09-17 19:14

计算商场上述销售业务应申报增值税销项税额是多少

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齐红老师 解答 2021-09-17 19:15

你好,这里的增值税销项税额=100*1800*0.7*13% (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,这里的增值税销项税额=100*1800*0.7*13%
2021-09-17
应申报的增值税销项税额=1800*100*(1-7%)*13%=21762
2022-06-12
同学你好 计算商场上述销售业务应申报的增值税销项税额。——100*1800*(1-30%)*13%
2021-09-30
你好!上述销售业务增值税销项税额是: 100*1800*70%*13%=16380
2022-04-10
你好,具体是计算什么? 是应收账款,收入,还是税额? 
2023-05-30
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