你好 ;按照原来的账务处理 基础继续做 ; 然后 去找原因调整 。

老师,你好,我们以前是小规模纳税人,开票超了以后,变成一般纳税人了,我之前企业所得税是交定额税的,现在按照查账征收,之前的帐是错的银行存款对不上,现金也对不上,咋办?帐上怎么处理?
老师,我想问问,我们之前是小规模纳税人,开票超了后,变成了一般纳税人,所得税以前是核定征收,现在变成了查账征收,账上的银行存款和现金对不上,怎么办?我可以重新建帐吗?还是在原来旧帐的基础上,调整后,核对后接着做账吗?后面这个单位开票会少些的
我们现在是建筑企业小规模,购入了一批原材料,直接在工地上使用了,款已付,但发票未开,想问下1、我会计分录为借:预付账款 贷银行存款;借:工程施工-合同成本-xx项目-材料费 贷:应付账款-暂估,这个会计分录对么?2、后期我变更为一般纳税人之后,再给我开发票的话,我能抵扣吗?
公司去年第一季度是核定征收个体户开了一张29万的票出去,从去年4月份开始转为小规模纳税人企业了(个转企),转企业后开始做账,之前个体户的没做账,所以增值税申报的收入跟财报上的收入对不上,现在税务局要求补起来补交企业所得税,我可以把这收入补录上,相应的成本也补做吗,没有成本票,因为个体户时是不用交税的
问题一:小规模纳税人2021年12月份给客户做了400多万的业务,当年没有收到账,到2022年强制升为一般纳税人,帐号上收到2021年的回款,请问这收的款还需要补税吗? 问题二:公司开业时间为2018年,小规模纳税人当时属核定公司,没有请会计做账,但2022年强制升为一般纳税人,就请了当地会计公司做账,由于2021年之前都属核定,所以没有做帐。然后现在税务局查我,他意思是我21年开票开的多了,然后22年没有开票,但账号上收到了21年回款,现在需要我补税?
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
老师,有个公司准备注销,之前老板借款给公司发工资欠老板9万元,实收资本已经全部缴满,账面没有钱了,如果现在增资15万,之后用这钱还款老板的9万元,剩余的留作经营再经营几个月发工资,这样可行吗?
老师,请问这家公司今年的年报已经填报完了吗
老师,这个印花计算表实际工作中哪里去查找
老师:视同销售不影响总的应纳税所得额? 但是会影响业务招待费、广告费的计算基数,是吗? 自产的作为赠送样品给客户和作为食堂用都是视同销售,是吗? 那个要加上作为计算业务招待费基数,哪个不要?不懂哦
土地增值税清算中,房开企业拆迁房屋,支付拆迁补偿款10万元,同时还面积90平方米,其中70平米属于拆迁置换面积,20平米为超置换面积。70平米置换单价为1000元每平米,超置换面积的20平米按市场单价3000元每平米。 请问这个业务中,房开企业的土地增值税收入应确认多少?拆迁补偿费成本应确认多少?
高新企业对财务软件的要求
退休企业年金60万,分三年领完,一年领20万,需要交多少税
老师,这个分期买车的时候分居中会有一个未确认融资费用,那么第二年咱们做这个未确认融资费用摊销是怎么计算呀,按年摊销吗?
银行存款和现金对不上,我都要一笔一笔的对吗?全部调整吗?
有好多错误的地方,漏做的对公明细
你好 是的。 一笔一笔核对 然后找原因后 调整 ; 调整 不对的 业务就行了。 不是全部调整
有其他的办法不?我对账已经要烦死了,刚刚理好了一家帐,又来一家,又简洁的办法不?
你好 ; 这个就是 最合规的办法。 么有其他的办法 ;