你好,建议计入应付职工薪酬-职工福利费,借:管理费用 制造费用 贷:应付职工薪酬-职工福利费
老师,请问,如果公司内部搞奖励金比如,优秀绩效奖励1000元先进。这种税务上应该怎么处理? 财务账目应该怎么处理?
公司对每月的优秀员工、优秀班组的奖励,我应该怎么做账务处理?
老师,公司年终发放优秀员工奖励和困难员工补助的费用,我要怎么做账务呢
老师,我们商场奖励商场内品牌商户员工优秀服务奖等奖项,奖励员工物品,但是员工非我公司员工,这个应该怎么做凭证呢,发奖品的个税怎么处理呢
公司收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
你好老师小规模纳税人经营停车场购水的时候人家让付100元水桶的押金现在这个水厂已经不干了钱也退不回来了会计分录怎么做 当时入账是借其他应收款100贷库存现金100
老师,如果科目余额表损益结转平,如何查找资产负债表不平项
报关单上有1部分商品是征税的,我应该具体怎么操作电子税务局
老师好 我们单位外贸企业 20年到23年的境外运输收入 是免税收入 以前会计做了销项税 现在能挑出来吗
老师,小规模纳税人季超30万免税额度了,是不是全额纳税?填第几行里?无票+有票都有
老师,问一下公司购买了一块地,要改3个厂房,这块地的摊销是不是在建造的时候计入在建工程?那3个厂房怎么分配摊销金额?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
这个福利要计征个税,对吗?
是的,要计入员工收入总额计征个人所得税