你好,供应商赠品也是要开发票的,发票上选择赠品,购买方入库按实际购买金额在购买商品和赠品上分摊采购金额入库,你们可以叫供应商补开一个赠品的发票

请问收到供应商免费赠送的产品怎么做账
老师好,我们欠A供应商货款未付,A供应商买了一些我们的商品,我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款?分录怎么做?谢谢
老师好,A供应商返利给我们,已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的,这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款,分录怎么做?谢谢
请问老师,收到供应商的赠品怎么入账分录,谢谢!
老师您好,公司收到供应商的赠品怎么入账?
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
赠品没有价格是多少,怎么分配
购买商品跟赠品的规格一样的话就直接总金额/两者数量,如果规格不一样按市场价分摊
很多种商品才送一个
赠品规格跟购买的一样是吗?那就购买金额/两者数量,按这个单价入库
不是一样的
买五种东西,送一个,各商品的名字不一样
赠送的商品以后也是配套卖出去的
如果以后销售也是按5%2B1的规格卖的话,入库可以按套装入,5%2B1为一个单位,按套计算入库
不是这样卖的,买的时候是一起,但卖的时候不同时出货
如果是这样我就不咨询了呀!
请问7月的收入发票已入账,并已结了成本,而8月因对方原因作废,然后再开票入账,怎么分录呢?是不是7月的先不结成本,8月才结
跨月作废要开红字发票给你吧,红字发票冲减当期收入,成本也在本期冲回,上个月的账不需要更改。
赠品的入库只能按照市场价格自己分摊价格后入库了,打个比方:正品500ml,100元,可以算出每ml的单价,然后按赠品的规格分摊进去
是红字冲减,成本怎么冲,麻烦给个分录,谢谢
一般扯成本都是月末结转,按照这个月计算出来的成本结转单价冲 借:库存商品 贷:主营业务成本
上个月已结转成本,那按这么说上个月的成本不结转,留这个月来结转
上个月有收入,这个月没有收入,只是开票冲减,然后再补开票而已
可以这么理解,操作上就按发票来就可以了,有开票就记收入,开了红票按销售退回,冲减收入就可以了