同学,你好 采购发票

老师,想问一下,销售业务分录后边应该附什么原始单据?是销售发票和出库单吗?那结转主营业务成本的分录后边应该附什么原始单据呢?
老师好,请问一下,21年2月份我做的暂估入库90万。分录是,借:库存商品90万 贷:应付账款-暂估应付款90万 同时也结转成本了。借:主营业务成本 90万 贷:库存商品 90万。发票在21年7月份才开回来。发票金额是56万。如何做分录啊
老师,请问月末在结转主营业务成本时,库存商品后的金额应该是那个啊?我应该对照什么票据来做分录呢?
老师,21年12月我暂估做了一笔分录,借,主营业务成本 贷,应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票,就是应该结转的库存商品,但是12月我没有做结转的库存,直接做结转主营业务成本,现在我该怎么做?
请问下工业怎么结转销售成本,我的结转生产成本是 借:库存商品35万 贷:生产成本35万 销售商品时我的分录是 借:银行存款 12万 贷:主营业务收入是13万 那么现在我结转销售成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 最后这个分录成本我应取那个数呢?
减免的增值税怎么做会计分路一般纳税人增值税0.01
老师你好,请问人员11月工资,哪种算法合规。 1:2630/20(工资天数)*19(实际出勤天数)=2498.5 2:2630/21.75*19(实际出勤)=2297.47
老师您好,我们账上税的科目,都是平的,但是出现进项税额负数,请问通过什么科目可以调平?
老师,我们单位支付给个人的劳务费还未取得发票,支付给对方时是计入其他应收款-某人还是预付账款-某人比较合适?
公司股东个人购买的二手挖掘机怎么入公司账?
工资多发了500块钱,怎么退换给公司
请教一下老师,老板的朋友在我们公司买社保。但是他不在我们公司工作。而且工资表没有这个人的名字。会有什么样的一个风险?
老师,这个22年第二季度,所得税费用906.90元,滞纳金39.9元,方式放假做账是这样做的,我冲销后,怎么入账啊
老师问一下,我们企业要申请贷款,但是因为我是亏损交的税不够所以银行让把利润做上来缴税,这样做对会计来说有风险吗
异地预缴金额 次月申报手动填写金额 这个只填写增值税附加税不用的吧就是说手动填写扣税总金额还是只填写增值税呢
就是根据进项发票来做吗?是价税合计金额吗?
同学,你好 不含税金额
同学,你好 专票按照不含税金额 普通发票,价税合计金额
那些凭证昨晚不需要在后面付票据吗?那个进项票已经在做购进的分录时付到那个凭证上了。
同学,你好 成本结转不用附
那意思就是,每次做主营业务成本时,又要把前面的票翻出来,那好麻烦哦,也容易做漏,因为没有多的票了,我就不晓得还有没有,需要结转的了?
同学,你好 你是软件做账吗?
是的,用的软件做账
同学,你好 你找一下,供应链应该有成本结转的按钮,会自动结转
我不知道那里找,我用的柠檬云财务软件
同学,你好 你有供应链这一栏吗?
在哪里看?
同学,你好 你首页左侧有标识吗?
你是说这个吗?
同学,你好 对,你点期末结转