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王雁鸣老师请解答,做工资这个怎么做呢?也不是内部人员

2021-09-21 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-21 22:59

同学你好,就是按临时工工资做即可。就像学堂给我们兼职答疑老师发工资一样的。

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:06

明白了,但是他这个情况特殊,好比销售一款商品,收到的收入,先给这个推荐的人一笔分账费用,再剩余的钱才属于我们,直接从第三方账户上扣的

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:07

我想请问如果做工资,那我就是冲这个其他货币资金--第三方平台,最后还是要交个税的吧,然后也是需要计提的吧

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:08

然后他这个做工资的好处相比做销售费用的好处在哪里呢

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:08

同学你好,这样的话,看看贵方与平台怎么签订的合同了,如果平台给发票,就直接入销售费用即可。

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:09

然后这个运费,有的人选择做主营业务收入--运费,您觉得销售费用更合适吗

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:12

同学你好,如果平台不给发票,则要给个人要身份证,手机号码,申报个税,不用计提,直接入费用即可。

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:14

同学你好,做工资的好处是不用开具发票。月金额低于5000元,不用交个税。

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:15

同学你好,运费的话,做主营业务收入-运费,是冲主营业务收入吗?

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:18

有的说冲主营业务成本--运费,有的说冲销售费用,这个我没太明白

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:19

同学你好,麻烦你先说说运费是个什么情况吧。

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:22

是这样的,就是售卖的商品,会收取客户的运费,然后我们的实收金额包括商品收入金额和运费金额,然后这个运费我们是月结,一次性付给快递公司,然后这个运费就很纠结,入什么比较好

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:26

然后我还想请问,由于确认收入是按照发出商品来确认的,然后行业的特殊性,14天的周转期和会产生退货退款,退商品差价,退运费,这个次月,如果退货退款了,肯定冲主营业务收入和发出商品,然后运费做的什么冲什么,关键我这个商品差额,我是冲什么呢

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:27

还有一个问题,我这个商品的成本,是按照什么来做呢?比如我是直接一个商品对应的单价和数量相乘,然后得出成本吗

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:29

还有这个做财务分析的时候,我这个实际的当月的财务收入是与当月确认的收入有差额,这个差额就是次月的退当月的售后金额,那我这个做财务分析的时候需要处理一下吗

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:31

纳税申报应该没有特殊政策吧

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:32

还有就是我可以不通过发出商品核算,直接确认当月的实际的销售收入金额吗

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:34

还有就是我们是多个软件,相当于进销存不在一个系统,非常的麻烦,这个一般怎么去管控他呢

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:34

同学你好,这样的话,做主营业务收入-运费比较好,可以分别使用税率。

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:35

还有老板的房产,不确定什么时候支付房租,做一个负债科目,我这个做什么科目比较合适呢?长期应付款吗?有的说做租赁负债,不知道这个租赁负债怎么去理解?老师可以解释一下吗

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:36

同学你好,退货,退差价,冲主营业务收入即可,退运费,冲主营业务收入-运费即可。

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:37

同学你好,成本是按你说的,直接一个商品对应的单价和数量相乘,然后得出成本。

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:38

同学你好,“还有这个做财务分析的时候,我这个实际的当月的财务收入是与当月确认的收入有差额,这个差额就是次月的退当月的售后金额,那我这个做财务分析的时候需要处理一下吗”这句话,我没有明白你的意思。

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:39

同学你好,纳税申报没有特除政策。

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:40

老师,我重新提问了,请您回答,麻烦接一下,不然等下就没了,这个就是说,我财务分析里面的收入不是实际收入

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:40

同学你好,当月销售并确认收入的,可以做收入处理,当月发出没有确认收入的话,可以做发出商品处理。

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:40

我个人觉得就是财务得做到数据精准,所以我有点在意这个,但是有些人觉得可以忽略不计

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:43

会存在,确认了收入,第二个月退货退款这种,那我当月的收入就不是当天实际的,当月实际的应该要减去一部分这个次月的退货退款的金额

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:44

同学你好,不是一个系统的话,确实麻烦,只能及时对账了。

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:46

我想请问一下,我这个成本是按单次的价格吗?我看您之前很早回答了一个,是按照加权平均单价计算

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:47

同学你好,可以根据租赁合同,做其他应付款处理即可。

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快账用户7267 追问 2021-09-21 23:48

但这个不知道什么时候付,是老板私产,这个挂其他应付款,是不是有点不太好看,然后我想问一下,这个租赁负债可以用吗

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:48

同学你好,财务分析时,按收入净额就行。

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:50

同学你好,单价最好按加权平均。

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齐红老师 解答 2021-09-21 23:51

同学你好,租赁负债科目我没有听说过,不过是可以使用的。

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同学你好,就是按临时工工资做即可。就像学堂给我们兼职答疑老师发工资一样的。
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同学你好,内部员工计提工资和社保,发放的分录(间接费用是工资,社保) 不按时发放的农民工工人的工资,走银行存款上,民工要发放工资,但是只是说不是发放上一个月民工工资,隔月或者几月后再发放,计提,先计提,等发放的时候在直接冲销掉(计提时,借,工程施工-人工费,贷,其他应付款,发放时,借,其他应付款,贷,银行存款)。
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