你好 计提,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保,公积金 缴纳社保,公积金,借:应付职工薪酬—社保,公积金,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 发放工资,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分)
这几面怎么呢,有年报学习
计提工资的会计分录,发放工资的会计分录,含代扣代缴的社保公积金及个税
计提工资的会计分录,发放工资的会计分录?含五险一金的
老师,工资和五险一金计提和发放会计分录可以写下吗
计提工资,发放工资完整分录、。(工资里包含个人所得税,五险一金)
小规模纳税人,我们视频号上卖吉他,平台会扣技术服务费,会给我们开发票,怎么做分录,开了发票可以作为我们汇算清缴缺的进货发票吗?
老师 我们给员工的工伤赔偿款52000 已经支付了38000给员工了 我们有保险,但是保险可能佩服金额没有52000这么多 现在保险那边具体金额我不还不清楚 这个要怎么做账
年度企业所得税申报表中工会经费支出填哪个数据
老师,所得税汇算时,发现4季度的资产负债表应交税费填错了,资产总额是对的,要不要对四季度进行修改呢?谢谢老师
企业所得税汇算清缴后有退税,小企业会计准则需要调2024年的报表吗?
公司2024年银行利息收入10万,入账科目:借:财务费用-利息收入-10万。银行手续费支出1万,入账科目:借:财务费用-利息支出1万; 同时从其他公司借款,支付利息400万(没有发票),入账科目:借方:财务费用-利息支出400万, 以上三笔费用汇算清缴填到表里哪一行,怎么填
处罝无形资产当月不摊,那要等到什么时间摊??
老师你好,我正在报一家企业的企业所得税年报,年报的主表数据是自动出来的,去年我们企业第三季度我报了数,第四季度0,年报出来的就是第三季度的数据,对吗
固定资产没有发票,2024年12月份入账,2025年1月份开始这就,汇算清缴,需要调增么?
权益法下,赚了计入“营业外收入”,那么亏了计哪个科目呢?
属于个人部分的社保和个人所得税,住房公积金,在计提的时候需要做账吗?
你好,属于个人部分的社保和个人所得税,住房公积金,在计提的时候已经体现在 : 应付职工薪酬—工资 部分了啊
我看公司网址上计提工资时,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社保,公积金,应交税费-应交个人所得税
你好,计提工资的话,那 应付职工薪酬-工资 应当在贷方才是啊
老师,你看下这个会计分录
你好,是针对这个图片有什么疑问吗?
第二个会计分录,解释下吗?
你好,图片中的第二个会计分录,是从工资中扣除个人负担的社保,公积金金额 。
这个会计分录,工作中一定要做吗?
你好,个人建议是这样做 (这样思路会比较清晰)