你好 计提,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保,公积金 缴纳社保,公积金,借:应付职工薪酬—社保,公积金,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 发放工资,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分)
这几面怎么呢,有年报学习
计提工资的会计分录,发放工资的会计分录,含代扣代缴的社保公积金及个税
计提工资的会计分录,发放工资的会计分录?含五险一金的
老师,工资和五险一金计提和发放会计分录可以写下吗
计提工资,发放工资完整分录、。(工资里包含个人所得税,五险一金)
我公司从公账支付给对方个人账户,没有发票的支出,对我公司有何影响
老师我个人经营所得税汇算清缴退税的请求被驳回了、不给退100多、退税钱我们不要了、还需要重新申请申报个人经营所得汇算清缴申报表嘛?
请问 建筑企业预缴税款,申报的时候预缴没抵扣完 ,剩余的预缴填在哪一栏
老师我来出发票系统显示增值税普票合计税额是344.29销售合计金额160857.93元,老师因为我们是小规模公司所以我每季度末把增值税销项税额结转到营业外收入,但合计税额是364.02,是因为无票收入的原因吗,这要怎么办多出19.73
老师,如果是劳务派遣差额征税如收入100,成本60,那开具的发票总金额是40是吧,分录是做主营业务收入100,成本60是吧?
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
A公司在我司用的水,由我司替他交水费。A公司先打款给我司3000元,后面产生的水费一 一 从这3000元中扣除。怎么做分录
高新技术企业5月买了车供研发人员使用,车30万,打算一次性税前扣除,填a201020,这三十万加计扣除的话,直接一次填到107012可以吗
老师您好,之前会计去年附件税多计提了,计提的是未减半之前的,所以导致应交税费一直有余额。这些余额怎么能清零,如果我今年不计提了等充平再计提能行吗,
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
属于个人部分的社保和个人所得税,住房公积金,在计提的时候需要做账吗?
你好,属于个人部分的社保和个人所得税,住房公积金,在计提的时候已经体现在 : 应付职工薪酬—工资 部分了啊
我看公司网址上计提工资时,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社保,公积金,应交税费-应交个人所得税
你好,计提工资的话,那 应付职工薪酬-工资 应当在贷方才是啊
老师,你看下这个会计分录
你好,是针对这个图片有什么疑问吗?
第二个会计分录,解释下吗?
你好,图片中的第二个会计分录,是从工资中扣除个人负担的社保,公积金金额 。
这个会计分录,工作中一定要做吗?
你好,个人建议是这样做 (这样思路会比较清晰)