你好,直接做到这个月就可以啊,你之前的财务报表了。
前面结账月份的凭证可以直接红字冲销吗,我现在要修改凭证,直接调的话感觉分录太多了,实际是关于一个人的业务
老师,我这里在用友系统上有两笔凭证的日期弄错了,应该在上个月的记错成这个月了,不过之前的还没结账,要怎么改呀,我直接改日期改不了
老师,6月做账发现3月份的账有误,第一季度已上报财务报表,这个月再做个凭证改账好,还是在电脑上反结账把原来错的凭证直接改好?
老师今年2月份有一个凭证做错了,可以直接恢复记账前直接在原凭证上改这笔分录吗
老师,12月份原料发票未到暂估入账了,1月13日收到发票了,这个发票可以直接附在12月份的凭证上,直接冲改暂估,直接借记:原材料 吗?
老师房产税和契税是咋算的。
请问老师,公司要注销,在填第三季度报表和年度报表时数据是填清算完,资产负债都为零的数吗
怎么自己查海运提单,海运提单的货物名称货物收发货人怎么在网站上查
公司采购一批大米,到货后发现有破损,供应商答应做破损赔偿然后开了发票给我公司,实际上又不通过转账退回赔偿金额,在下次采购大米时做优惠抵消了,老师,这个怎么做账
个体户如果当月没发生经济业务,需要做账吗?
老师您好,出口方式CIF,开票换算为FOB人民币开,请问如CIF总价2000-关单的运费保费吗?还是按实际支付给货代公司全部国际费用呢?
小规模纳税人,季度开35万专票,税费咋算,专票税率1%,35✕0.01+35✕0.01?
老师,画圈的坏账损失✖️40%,什么意思?40%是10日内交付的啊,为啥是坏账损失呢。
老师,下午好!当月购入原材料,当月没有收到发票,是不是要记到暂估入库?当月销售商品,当月没有开票,是不是等开发票的当月确认收入
在建工程转资,公摊费用怎么分,分摊基数怎么算
是工资分录做错了,应该做报销的,做成工资了,这笔要怎么改呢
你好,之前的分数不变,金额是负数,然后再做报销的就可以了。
你之前借管理费用工资贷应付职工薪酬工资吗?
是的,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬,借管理费用付出,借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
借管理费用负数,刚才打错了。