你好,直接做到这个月就可以啊,你之前的财务报表了。

前面结账月份的凭证可以直接红字冲销吗,我现在要修改凭证,直接调的话感觉分录太多了,实际是关于一个人的业务
老师,我这里在用友系统上有两笔凭证的日期弄错了,应该在上个月的记错成这个月了,不过之前的还没结账,要怎么改呀,我直接改日期改不了
老师,6月做账发现3月份的账有误,第一季度已上报财务报表,这个月再做个凭证改账好,还是在电脑上反结账把原来错的凭证直接改好?
老师今年2月份有一个凭证做错了,可以直接恢复记账前直接在原凭证上改这笔分录吗
老师,12月份原料发票未到暂估入账了,1月13日收到发票了,这个发票可以直接附在12月份的凭证上,直接冲改暂估,直接借记:原材料 吗?
老师,请问这个待摊费用直接填到这个存货类吗,还是填其他流动资产
老师,分公司汇总备案时分支机构是否选择继续分配,谢谢
老师好,公司按月计提工资,企业所得税申报表计入成本费用的工资填计提数,不按时发工资,那实发工资填个税系统申报的工资可以不,公司没有社保也没有个税,计提数和发放数都填成一样的会有风险不
现在电子税务局开票,还存在发票上传之说吗,以前都是金税盘上传这说法
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算
是工资分录做错了,应该做报销的,做成工资了,这笔要怎么改呢
你好,之前的分数不变,金额是负数,然后再做报销的就可以了。
你之前借管理费用工资贷应付职工薪酬工资吗?
是的,计提管理费用工资,贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬,借管理费用付出,借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
借管理费用负数,刚才打错了。