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老师,我们企业用的是用友T+,现在领导让我核对材料采购的余额,按理说材料采购余额应该为0,但是因为税等问题,余额有少许差异,想问一下这种情况该怎么调整呢?

2021-09-22 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-22 13:31

你好 差异的原因 是什么呢 

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快账用户2025 追问 2021-09-22 13:33

第一种情况,比如我们采购的税与实际开票的税不一致,可能会有0.0几的差异

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快账用户2025 追问 2021-09-22 13:36

您看看 这种情况该怎么调整呢 大部分都是这个原因

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齐红老师 解答 2021-09-22 13:38

你好 差额记营业外收支科目 

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快账用户2025 追问 2021-09-22 13:41

这个地方有差额的外 相当于盘盈盘亏吗 如果计入营业外 该怎么解释呢

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齐红老师 解答 2021-09-22 13:47

是尾差的原因这样处理 

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快账用户2025 追问 2021-09-22 13:47

老师方便具体解释一下吗,谢谢

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齐红老师 解答 2021-09-22 13:56

第一种情况,比如我们采购的税与实际开票的税不一致,可能会有0.0几的差异   是尾差的原因这样处理  就是四舍五入的原因   还咋解释  

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你好 差异的原因 是什么呢 
2021-09-22
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2023-04-13
7 月原材料入库时按采购单暂估入账,分录为借 “原材料 - 暂估”“应交税费 - 待认证进项税额”,贷 “应付账款 - 暂估”,申报时暂估进项税额不在申报表体现。10 月取得发票,先冲销 7 月暂估分录,再按发票金额正式入账,申报时将发票信息填入 “进项税额” 栏次。通过 7 月暂估入库解决负库存问题,7 月账务上的进项税款余额在当月申报表不体现,10 月调整后可使账务与税务系统一致。
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