同学你好,收到时,借;银行存款,贷;预收账款。
老师你好,就是挂靠方和被挂靠方,对方公司通过对公账户把钱打到被挂靠公司,那么这个钱肯定是要做外账处理的,如果通过内账把钱打给挂靠方公司个人账户,但是这个问题就出现被挂靠方外账没有这个支出,这样这个雪球不会越滚越大么,挂靠方没有票给到被挂靠方,那么这个外账如何处理呢
挂靠企业,需要被挂靠方支付款项,挂靠方需要先把钱打到被挂靠方账户,请问挂靠方以公司打还是个人?有什么区别? 被挂靠方给挂靠方回款的时候,挂靠方以公户收款好还是私户收款好?公户收要交什么税?
签合同是以被挂方名义签的,核算也是以被挂方核算,被 挂靠方收取挂靠方的管理费,甲方合同款打到被挂靠方,被挂靠方怎么核算,其实这个钱本来应该给挂靠方的,挂靠方用什么方法把钱提出来呢,分录全部应该是什么样的
挂靠公司收到被挂靠方打进来的钱怎么做账?
我们是小微企业,收到被挂靠方打来的钱,怎么记账
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
离职前,在电子税务局申请了企业授权,离职后在电子税务局收到了待确认授权,要怎么删除这个授权?先确认在删除嘛?
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?