你好,三级科目不要求余额为0
这个不需要“应交税费-应交增值税-转出未交增值税"科目余额结转为零吗?
老师您好,请问应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目是借方余额,年底还需要结转到应交税费-未交增值税吗
年终,应交税费-转出未交增值税 /应交税费-转出多交增值税这两个科目还有余额,然后还要结转到什么科目吗?
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
老师,一般纳税人月底都要结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月初交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 【应交税费-应交增值税-转出未交增值】这个科目的余额一直累积在那吗?需不需要把它怎么平一下?
老师,我们是货物代理公司。开运输费是6%还是9%吖
老师,当月要是没发工资,是不是不应该申报个税
上班没有事做,我要干啥,领导还在旁边,我不知道做什么
郭老师,在线吗?有问题想咨询您~
请问电话费发票抬头是个人能报销吗?
您好老师,对方开错发票了,我们已经认证了,她家自己红冲了,也没让我们开红字发票确认单,他们又开蓝字发票,这样对吗?
老师,2024年5月16日购买的冰柜,原值13700元,折旧按8年,截止到2025年6月,净值是多少?
搬迁工厂,租的厂房,购买的电线电缆计入什么会计科目,分录怎么写
汇算清缴企业选不了A108010表是为什么
老师:我公司为建筑公司,2024年开具一张140万的专票,未收到钱,对方也未抵扣,请问现在可以作废这张发票吗?有什么税务风险?
这个为啥要结转为零,没有像第一张图圈圈里的,直接一步到位
每个人做法不同,两种都可以
为啥第二张图说年末三个明细科目余额结转为0,你说三级科目不要求余额为0?
会计准则就是没有要求啊
进项税额,销项税额,进项税额转出,三个科目年末可以有余额?
进项税额,销项税额,进项税额转出,三个科目年末可以有余额