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假如公司开展会,买了100套礼品,进项发票是专票,怎么处理?然后开展会带出去送了,送了80套,然后20套就公司用用没了,是u盘,帐怎么做?

2021-09-23 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-23 10:42

你好,如果你们单位做招待费 直接选择不抵扣,勾选,然后价税合计做账。

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齐红老师 解答 2021-09-23 10:42

剩下的那20打算做什么业务的

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快账用户6628 追问 2021-09-23 11:03

就放仓库了,然后公司运功办公用了

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快账用户6628 追问 2021-09-23 11:05

我看那个什么赠送了礼品的,还算什么偶然所得给人家报个税,这个怎么报啊,人家又没有留信息

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齐红老师 解答 2021-09-23 11:08

好,没有留的,你就不用给他申报了。

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齐红老师 解答 2021-09-23 11:08

如果是办公用的话,可以抵扣增值税的。

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快账用户6628 追问 2021-09-23 11:17

就是,还啥偶然所得,有多少留信息的啊,那就直接不能抵扣是吧

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快账用户6628 追问 2021-09-23 11:18

那只要送给客户的礼品啥的都不能抵扣?真要给人家报个税,人家不得气死啊,哈哈

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齐红老师 解答 2021-09-23 11:23

税务局查到的话,你们待会自己来缴纳。

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快账用户6628 追问 2021-09-23 12:04

我都没抵扣进项税了,还要缴纳啊?

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齐红老师 解答 2021-09-23 12:09

你好 你抵扣了所得税 福利费抵扣所得税

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快账用户6628 追问 2021-09-23 12:16

作为销售招待费了,我只提了14,其他的都没拿来抵所得税了,那还需要补交嘛

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快账用户6628 追问 2021-09-23 12:16

就是销售费用的百分之14,

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齐红老师 解答 2021-09-23 12:21

你好,你只提了14,是什么意思

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快账用户6628 追问 2021-09-23 13:45

销售费用不是销售额的14%可以抵所得税嘛

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齐红老师 解答 2021-09-23 13:47

你好,福利费按工资的14%抵扣所得税, 招待费按照发生额的60%,营业收入的千分之五抵扣所得税。

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快账用户6628 追问 2021-09-23 13:56

那300要的营业额,我就算送礼送了30万,也只能抵15万啊

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齐红老师 解答 2021-09-23 13:57

你好,对的是的,可以这么理解的。

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快账用户6628 追问 2021-09-23 14:06

我看销售费用里又招待费和宣传费推广费,怎么区分啊,怎么合理避税啊

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齐红老师 解答 2021-09-23 14:07

你好,销售费用和管理费用,还有你的成本里面的所有的招待费在一块抵扣,不管是哪个科目的,主要只要是招待费的,都是按照那个比例来。

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你好,如果你们单位做招待费 直接选择不抵扣,勾选,然后价税合计做账。
2021-09-23
同学你好 这个可以单独零售
2021-11-01
你好,对方不要发票可以不用发票的,你正常做无票收入就可以的。
2022-02-25
你好,借:管理费用  贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬   贷:银行存款  应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-11-19
你好,你可以先暂估入库,在汇算清缴的时候调增就可以了
2020-08-13
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