 
                            你好,如果你们单位做招待费 直接选择不抵扣,勾选,然后价税合计做账。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我们是一般纳税人,再生资源公司,比如取得进项发票废铜20公斤,单价10元,合计金额200元,开票出去按纯铜量开,假如纯铜是8公斤,单价27.5元,含税额合计220元,那我怎么做账务处理,为方便理解请带进数字做解答,谢谢老师!然后废料12公斤丢弃没用了,我又怎么做账务处理呢?
老师,你好!我公司是医疗器械商贸公司,这个月开了一张衣服服装的增值税专用发票,这个我做职工福利费了,也进行了进行税额转出了。就是不知道会计科目怎么处理全套的
假如公司开展会,买了100套礼品,进项发票是专票,怎么处理?然后开展会带出去送了,送了80套,然后20套就公司用用没了,是u盘,帐怎么做?
公司收到一张增值税专用发票 当月我已经认证进去了 现在做账发现里面的开票内容是床垫跟公司经营无关 我现在要做进项税额转出 请问这一整套的会计流程怎么处理啊 做账该怎么做呢
 
                单位本身是非盈利,但税务局核定是小企业,这样做账按什么做
给股东还款打款附言写什么
你好,说企业被列为经营异常名录怎么办
老师:有两个人的工资没有在公司发放,他用一个小微企业开的普票,打款也打到小微企业,现在要他开票,说要加税点,请问下普票加多少税点,怎么计算的。
老师好!24年安全生产费用使用了不符合范围的支出,25年账务处理咋做?
老师,个体工商户给我开运输发票普票,需要备注起止地车号货物名称吗
我们开票给中间商客户,客户开票给出口贸易公司,出口企业退税函调,会查到我们吗,有没风险,供应商的上游供应商会被查吗
给劳务派遣公司付的劳务人员的劳务费计入哪个科目
实收资本没有数据,资本公积可以有数字吗?
请问老师,我们是医疗诊所,我刚刚入职公司 ,发现公司返聘了一些老中医,因为是兼职,没有缴纳社保,就跟他们签了一个授课协议,每月给发放授课费,原始凭证也做了工资表,实际就是工资,医生自己收到钱之后,去税务局代开了发票,但是公司一直没有代扣代缴个税,那么现在问题出来了,这个个税谁来承担,老板要会计想办法,咱想,要么个人,要么公司,之前了解到,公司与个人签订过协议,个税员工自己承担,因为之前都不了解,以为代开发票的时候税已经交完了,现在怎么办合适呢
剩下的那20打算做什么业务的
就放仓库了,然后公司运功办公用了
我看那个什么赠送了礼品的,还算什么偶然所得给人家报个税,这个怎么报啊,人家又没有留信息
好,没有留的,你就不用给他申报了。
如果是办公用的话,可以抵扣增值税的。
就是,还啥偶然所得,有多少留信息的啊,那就直接不能抵扣是吧
那只要送给客户的礼品啥的都不能抵扣?真要给人家报个税,人家不得气死啊,哈哈
税务局查到的话,你们待会自己来缴纳。
我都没抵扣进项税了,还要缴纳啊?
你好 你抵扣了所得税 福利费抵扣所得税
作为销售招待费了,我只提了14,其他的都没拿来抵所得税了,那还需要补交嘛
就是销售费用的百分之14,
你好,你只提了14,是什么意思
销售费用不是销售额的14%可以抵所得税嘛
你好,福利费按工资的14%抵扣所得税, 招待费按照发生额的60%,营业收入的千分之五抵扣所得税。
那300要的营业额,我就算送礼送了30万,也只能抵15万啊
你好,对的是的,可以这么理解的。
我看销售费用里又招待费和宣传费推广费,怎么区分啊,怎么合理避税啊
你好,销售费用和管理费用,还有你的成本里面的所有的招待费在一块抵扣,不管是哪个科目的,主要只要是招待费的,都是按照那个比例来。