咨询
Q

老师,1.假设9月1日开发票50万,货9月份未发。可能11月发货。货款9月10日已收45万 ,这个账怎么做?销售灯具,建材这一块。2,假设7月1日已发货50万,但是9月1日才开发票45万,9月10日日才收款45万。这两种情况怎么做账?

2021-09-23 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-23 14:51

你好,1.假设9月1日开发票50万,货9月份未发。可能11月发货。货款9月10日已收45万 ,这个账怎么做? 1、借银行存款 贷预收账款 2、2,假设7月1日已发货50万,但是9月1日才开发票45万,9月10日日才收款45万。 7月 借应收账款50 贷主营业务收入50 开具的发票放在上面分录的后面 9月10日 借银行存款45 贷应收账款45

头像
快账用户5782 追问 2021-09-23 14:58

老师第二种情况这个9月1开发票了怎么做

老师第二种情况这个9月1开发票了怎么做
头像
齐红老师 解答 2021-09-23 15:34

这个9月1开发票了,这个发票附到7月份账务处理的后面

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,1.假设9月1日开发票50万,货9月份未发。可能11月发货。货款9月10日已收45万 ,这个账怎么做? 1、借银行存款 贷预收账款 2、2,假设7月1日已发货50万,但是9月1日才开发票45万,9月10日日才收款45万。 7月 借应收账款50 贷主营业务收入50 开具的发票放在上面分录的后面 9月10日 借银行存款45 贷应收账款45
2021-09-23
借银行 贷预收  ,开发票,借预收 贷主营业务收入, 应交增值税,按实际做,2月,借银行 贷预收,3月开发票按实际做借预收贷主营业务收入 应交增值税,不是按发票 我写这个
2021-01-07
同学你好!各分录如下: 7、材料入库支付甲公司货款: 借:原材料5 应交税费一应交增值税(进项税额)0.85 贷:银行存款5.85
2021-12-21
你好请把题目完整发一下
2022-05-07
你好,学员,稍等一下
2022-10-31
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×