是,增值税专用发票3联的,自己留那一联用于做账就可以 没有必要申请4联或6联
老师您好,我想请问一下,就是对于购买方取得增值税专用发票抵扣联和记账联的处理,记账联是不是作为制作凭证的附件?那抵扣联认证之后怎么处理?是直接放在一起存档吗?
老师增值税专用发票3联的是不是自己留那一联用于做账就可以啊,为啥有的人说得去税务局申请4联的专票呢,让一联存根,一联订账里呢
老师 您好 我们在2019.4.11号给对方开出的专票 对方说没有收到抵扣联和发票联 但是我们确实邮寄了 一共8份 对方说只收到了4份 那我给对方邮寄记账联复印件盖发票章 和抄报税证明 对方可以拿这些作为认证抵扣的依据么 谢谢老师 老师 还有一个事情是 抄报税证明 是去税务局开么 还是在我们开票系统软件里开呢
老师,请问增值税专用发票是不是一共有三联,分别叫什么名字,如果我们销售货物给客户,客户应该拿哪一联,我们装订在账本里是哪一联,我们拿来抵扣单独留存的又是哪一联?
我是物业公司的会计,公司是小规模纳税人,需要到税务局代开增值税专用发票,金额有些大,4万多,请问需要提前准备什么吗?收到发票第一联后怎么做账报税呢?
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
老师,我现在把采购垫付的货款也过一遍账,不直接做报销,和采购是用应付账款对吧,我用的其他应付账款了
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师那税务局查账的时候,允许没有存根联备查吗
允许没有存根联备查。凭证后面有发票联就可以了
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!