同学,你好 就是说上个月费用做了2笔?

老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
发票到了,之前暂估的费用忘记红冲了,本月直接红冲会产生负数,怎么办?
我公司在收到材料没收到发票的时候,做了暂估入库13个点,并且用了材料,结转了成本,几个月后收到发票6个点,怎么做会计分录?之前暂估入库需要红冲吗?红冲之后不会变为负数吗?结转的成本怎么办?
上月发票未到,暂估入库,这个月红冲之后,库存商品成负数,怎么处理,直接冲回多结转的成本吗
你好 老师 我想问下之前会计20年做了一笔暂估,后面收到发票的时候没有红冲暂估,直接做了成本的话,要怎么处理
老师,公司请了培训讲师过来产品培训。公司给他发放的劳务报酬,如何入账?借贷方分别是啥呢?二级科目是啥?
老师,公司融资租赁买了一台机器,定金和首付款支付给卖机器的那家公司了,到每月付款付的是民生金融租赁公司的,发票也是民生金融开的,这个要怎么做账啊,小企业会计准则
进项票不够,有什么办法呢?老师
老师,收到发票并付款的成本,但是收入还没统计出来要记的下一年,那这个成本发票怎么记账,涉及到发票跨年了
公司买一个门花1万元,怎么做分录
老师好,a是房东个人,把房租给b公司,b公司把房租给c公司,电费发票应该谁给c公司开具?
@朴老师,老师,我刚才鼓足勇气给老板提了加薪,从12000加到18000,他说幅度太大,还说我在出差这个节骨眼提这个,说是项目还没干呢?
进项跟销项数量少了20吨,差额这部分属于奖励,所以无进项票,这部分怎么做账
老师请教个问题,就是我们从客户那收了张电子银行承兑汇票,我们把这张银行电子承兑汇票通过公户转给了另外一家公司B,这家B公司把钱也转到了我们公司账户上了,也就是相当于我们把承兑从b公司贴现了,这么做会有风险吗?谢谢
老师,我想问下公司开业前期买的电线路由器配电箱一共40000元怎么入账啊